你好,是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎?
某企業(yè)購入需要安裝的機器設(shè)備一臺,用銀行存款支付買價10000元,增值稅1300元,運輸費200元,運輸費增值稅18元,合計11518元;機器設(shè)備出包安裝,用銀行存款支付安裝費500元,增值稅65元。該機器設(shè)備安裝完工后交付使用。要求:根據(jù)以上資料編制外購、出包安裝、交付使用業(yè)務(wù)處理。
購入不需要安裝的機器設(shè)備一臺,買價10000,增值稅1300,包裝費和運費200,增值稅18元,全部款項已用銀行存款支付
購入需要安裝的機器設(shè)備一臺,買價35000元,增值稅4550元,包裝費和運雜費1000元,增值稅90元,全部款項已用銀行存款支付。在安裝過程中,共發(fā)生安裝費2000元,以銀行存款支付。安裝完畢,交付使用。
購入不需要安裝的機器設(shè)備一臺,買價60000元,增值稅10200元,包裝費和運雜費1200元,全部款項已用銀行存款支付。會計核算怎么寫
購入需要安裝的機器設(shè)備一臺,買價35000元,增值稅5950元,包裝費和運雜費1000元,增值稅90元,全部款項已用銀行存款支付。在安裝過程中,共發(fā)生安裝費用2000元,以銀行存款支付。安裝完畢,交付使用。
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
對的老師
你好 借:固定資產(chǎn)10000%2B200?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)1300%2B18,??貸:銀行存款11300%2B218