你好 按市場價的銷售額計算出來
借:管理費用—業(yè)務招待費 貸:庫存商品 貸:應交稅費—應交銷項稅 稅率13%,銷項怎么計算?
借:管理費—業(yè)務招待費 貸:庫存商品 應交稅費—應交銷項稅 借:管理費—業(yè)務招待費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—應交銷項稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 如何把下面的帳調成上面的憑證?
借:管理費—業(yè)務招待費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—應交銷項稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 視同銷售部分把它調成 借:管理費用—業(yè)務招待費 貸:庫存商品 貸:應交稅費—應交銷項稅 如何調賬?
公司贈送給顧客禮品,分錄借:銷售費用或管理費用-業(yè)務招待費 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(銷),請問是不是進入銷售費用不用代扣個稅,進入業(yè)務招待費需要代扣個稅呀?
分錄一:借:銷售費-業(yè)務招待 貸:銀行存款 分錄二:借 :銷售費用-業(yè)務招待費 貸:庫存商品 應交稅費-銷 老師一和二區(qū)別是什么
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
怎么個計算法,這和沒回答有啥區(qū)別,庫存商品金額確定,稅率確定,怎么計算?
你好 庫存商品的不含稅銷售價 *13%