你好,需要的,只要送給個人的,都要按偶然所得交20%的個稅。
借:管理費—業(yè)務(wù)招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 視同銷售部分把它調(diào)成 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅 如何調(diào)賬?
老師好,外購產(chǎn)品對外贈送給客戶,計入銷售費用,二級科目是業(yè)務(wù)宣傳費嗎?分錄是借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這里的庫存商品指的是成本價是吧?這個銷售費用可以稅前扣除嗎?這個贈送或免費試用不涉及個稅吧?
公司贈送給顧客禮品,分錄借:銷售費用或管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷),請問是不是進入銷售費用不用代扣個稅,進入業(yè)務(wù)招待費需要代扣個稅呀?
請問,小規(guī)模納稅人買了一個名牌包贈送給客戶,兩個分錄,那個對?第一:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款。第二:借:銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)稅稅費-應(yīng)交增值稅-銷
分錄一:借:銷售費-業(yè)務(wù)招待 貸:銀行存款 分錄二:借 :銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-銷 老師一和二區(qū)別是什么
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點,不知道對不對,資產(chǎn)負債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝