您好 請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模納稅人嗎
就是我在5月份的時(shí)候開了一張14萬(wàn)的專票,對(duì)方?jīng)]抵扣,前幾天給我說(shuō)那張發(fā)票的備注不對(duì),讓我作廢不開專票了,改成開普票,關(guān)鍵是我5月份的稅都已經(jīng)交了,現(xiàn)在怎么處理啊,
#提問(wèn)#各位老師你們好,我想問(wèn)一下,12月份我開了一張3000的專票,但是開錯(cuò)了,上面沒(méi)有開戶行,所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢,可能沒(méi)有作廢成功,然后我又重新開了一張3000的專票,今天才發(fā)現(xiàn),之前那張票沒(méi)有作廢,已經(jīng)跨月了,怎么辦?
老師,4月收到兩張專票,在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,款還沒(méi)有支付給對(duì)方?,F(xiàn)在5月對(duì)方說(shuō)他的公司改名稱了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過(guò)的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個(gè)我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
1月份客戶給開具了一張專票給我公司,當(dāng)時(shí)我公司退回要求重新開具了普票,對(duì)方當(dāng)月未把專票作廢,那么我在增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候這張發(fā)票仍然在系統(tǒng)里面,那我在操作勾選統(tǒng)計(jì)的時(shí)候是不是就不在該張發(fā)票上面打勾就行了?
老師,我們?cè)?月份開票的時(shí)候?qū)S冒l(fā)票全都蓋成了財(cái)務(wù)專用章,對(duì)方也現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個(gè)發(fā)票目前還沒(méi)有抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理呢?已經(jīng)不能作廢了,我們也都正常報(bào)稅了。
老師,公司沒(méi)有開對(duì)公賬號(hào)的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認(rèn)可這幾筆交易,讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并且此費(fèi)用也不允許做費(fèi)用,23和24年的增值稅申報(bào)表已經(jīng)進(jìn)行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?2、費(fèi)用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個(gè)生態(tài)園種桃子、櫻桃對(duì)外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營(yíng)范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費(fèi)用,本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實(shí)際離職但是暫時(shí)買幾個(gè)月社保,我們這邊是每個(gè)月都零申報(bào)個(gè)稅,還是可以一次性幾個(gè)月總社保金額進(jìn)行一次性申報(bào)呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點(diǎn)工工資計(jì)入什么科目,都屬于項(xiàng)目部的
請(qǐng)問(wèn)還貸款,點(diǎn)現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計(jì)稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
請(qǐng)問(wèn)公司分紅和長(zhǎng)投的分錄能否告知一下,謝謝!
老師你好,記賬公司賬做到3月份,我建賬的日期是不是應(yīng)該寫四月份。
對(duì),分公司
那可以申請(qǐng)開具專票紅字發(fā)票后申請(qǐng)退稅? 然后再開具增值稅普通發(fā)票