同學你好 現(xiàn)在開都是按照9%的來開
10-12月,于12月開票2次,30萬一次,70萬一次,沖紅80萬,請問是正常做100萬收入、應交增值稅,還是沖紅后20萬做免稅收入呢
房地產(chǎn)企業(yè)房款100萬,18年4月收30萬,18年11月收款70萬,20年開發(fā)票100萬,這100萬發(fā)票稅率開多少?9%還是11%?還是分開開30萬開11%,70開10%,還是100萬開9%?
老師,好,我們是一般納稅人,之前申報的有未開票收入,1月份的時候,把之前未開票收入的發(fā)票也開出來了。假設一月份開票100萬,之前未開票收入30萬,進項有60萬,哪這個月我繳稅的時候,銷項是按100萬算稅,還是100萬_30萬=70萬算稅呢
小規(guī)模納稅人房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),工程未完工,未結(jié)轉(zhuǎn)成本,未最終測量面積,張三購買一套房屋100萬元,首付款30萬元,銀行按揭70萬元。收到首付款時開具602發(fā)票30萬元,收到按揭時需要開票嗎?
個人代開勞務發(fā)票是月度十萬以下免征增值稅還是年度累計十萬以下免征增值稅呢?個人10月代開勞務發(fā)票9萬,11月代開勞務發(fā)票9萬,這樣10月、11月都可以免征增值稅不?
老師,我們補繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務局會認嗎?淘寶上的稅務申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?