是的,就是重組時,裁員要支付的相關(guān)工資補償類的
老師好,請問如何理解:避免企業(yè)出現(xiàn)提供會計信息的成本大于收益的情況體現(xiàn)了重要性的要求。重要性的教材中的解釋不是應(yīng)當(dāng)反映有關(guān)的所有重要交易或者事項嗎?
請問老師如何理解第二條?是企業(yè)重組的時候才要考慮的嗎?
在第三方參與企業(yè)向客戶提供商品的活動時,企業(yè)向客戶轉(zhuǎn)讓 特定商品之前能夠控制該商品的,應(yīng)當(dāng)作為主要責(zé)任人。企業(yè)作為 主要責(zé)任人的情形如下。 (1)企業(yè)自該第三方取得商品或其他資產(chǎn)控制權(quán)后,再轉(zhuǎn)讓給客戶。 (2)企業(yè)能夠主導(dǎo)第三方代表本企業(yè)向客戶提供服務(wù)。 (3)企業(yè)自第三方取得商品控制權(quán)后,通過提供重大的服務(wù)將該商品與其他商品整合成合同約定的某組合產(chǎn)出轉(zhuǎn)讓給客戶。 請問貿(mào)易企業(yè)轉(zhuǎn)讓商品時候怎么考慮這幾個條件來考慮是主要責(zé)任人還是代理人?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這個里面的橫線在考試的時候應(yīng)該如何輸入啊,請問?電腦上shift+減號輸進去中間是斷開的,可以嗎?如何才能輸入成一條適中的直橫線?謝謝老師。
請問業(yè)務(wù)15在計算企業(yè)所得稅時,需要考慮哪些內(nèi)容,企業(yè)重組特殊稅務(wù)處理的條件是啥,這題應(yīng)該怎么算??
本月出口應(yīng)征稅貨物,一開具發(fā)票,我并沒有在未開具發(fā)票那邊填寫紅沖數(shù)據(jù),但到提交申報的時候為什么出現(xiàn)除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入為負,是因為1月我跨年紅沖了24年的未票收入嗎,但合記起來也不是負數(shù)啊
老師您好,工商年報中在職人數(shù)總數(shù)對的,高校人數(shù)失業(yè)再就業(yè)這些都填0可以嗎?人數(shù)太多了,統(tǒng)計有困難,可以嗎一直都是這樣填的
老師,我單位收到紅字發(fā)票,是部分沖紅的,原來那張去年已認證,我入賬進項轉(zhuǎn)出,可增值稅申報不行,怎么辦
工商年報中高校畢業(yè)人數(shù)一直以為高校學(xué)歷人數(shù),所以一直都是填錯的往期的數(shù)據(jù)可以不做修改了嗎?
您好老師,在建工程,23年底完工,一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),在今年5月份轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),之前的折舊是否需要補提呢?
老師指導(dǎo)一下哈,就是電子稅務(wù)局招工當(dāng)時填的工資6963.32元,報個稅也是6963.32元,但是做賬發(fā)工資少了0.32元,就兩個人沒影響吧。
老師,我們是充電樁運營企業(yè),給客戶提供充電服務(wù),我6月份收到5月份的電費賬單怎么做賬
電子稅務(wù)局是否可以打印員工的參保證明
請問單位在付了當(dāng)月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進項稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進項稅,現(xiàn)需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師要現(xiàn)有公司控股另一個公司,另一個公司可以取消監(jiān)事嗎
不是指企業(yè)裁員就叫重組了是吧
不是裁員就是重組,重 組時的裁員,相關(guān)工資補償費用,是屬于你這里的
是指企業(yè)大方向上的并購啊重組這種對吧
是的,理解沒問題了的
老師麻煩再確認下,是企業(yè)大方向上重組衍生出來的裁員情況下才適用這一條,而不是企業(yè)就是想裁員就叫重組了
是的,理解正確了的哈