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本月出口應(yīng)征稅貨物,一開具發(fā)票,我并沒有在未開具發(fā)票那邊填寫紅沖數(shù)據(jù),但到提交申報的時候為什么出現(xiàn)除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入為負(fù),是因為1月我跨年紅沖了24年的未票收入嗎,但合記起來也不是負(fù)數(shù)啊

2025-06-14 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-14 09:31

那就是你以前月份有負(fù)數(shù) 你去查你去看下哪一個月內(nèi)填寫過負(fù)數(shù)

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您好!10月補開了發(fā)票,那么對應(yīng)發(fā)票的信息要填寫在對應(yīng)稅率欄次,同時在未開票收入填寫負(fù)數(shù)
2022-11-13
你好!真實業(yè)務(wù)是沒有問題的,可以這樣處理,賬務(wù)上銷項稅要一次確認(rèn),收入今年的可以直接確認(rèn),明年的計入預(yù)收賬款,明年在確認(rèn)收入
2020-10-22
同學(xué),你好 這種沒有的
2022-12-07
1.在稅務(wù)申報表的未開票收入一欄中填寫負(fù)數(shù),以沖銷之前的無票收入。 2.在稅務(wù)申報表的已開票收入一欄中填寫正數(shù),以反映您本月開具發(fā)票的收入金額。 3.在稅務(wù)申報表的抵減稅額一欄中填寫正數(shù),以表示您本月的抵減稅額。
2023-10-13
這個風(fēng)險不大的,就差了一個月沒有關(guān)系
2024-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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