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老師您好!一個(gè)項(xiàng)目,收入10萬,給合作單位分成6萬,請(qǐng)問分成款的會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝!

2020-11-25 12:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-25 12:19

你好 借:利潤分配-未分類利潤6 貸:銀行存款6

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快賬用戶4638 追問 2020-11-25 12:21

請(qǐng)問老師,借方不是主營業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-25 12:22

我這個(gè)是站在利潤分配角度,如果不屬于利潤分配作為成本也是可以的。

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你好 借:利潤分配-未分類利潤6 貸:銀行存款6
2020-11-25
借:應(yīng)付賬款-暫估100 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)10 ? ? 利潤分配-未分配利潤 10 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商120
2025-05-10
同學(xué),你好,紅沖之前的暫估,再重新做一次分錄主就可以了,因?yàn)槭羌t沖再重新做,對(duì)當(dāng)年沒有影響。
2021-09-26
你好。 你第一次付款的時(shí)候 借:主營業(yè)務(wù)成本 33 代:銀行存款 10 應(yīng)付賬款 23 這次付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款6 貸:銀行存款 6
2021-01-05
借:成勞務(wù)成本-設(shè)計(jì)費(fèi) 44萬 貸:其他應(yīng)付款-XX 44萬。原分錄沖回后,再按新發(fā)票金額做此分錄。
2024-09-10
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