你好,上個月做計提分錄 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸 應交稅費-未交增值稅 這個月做繳納分錄 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
請問老師,交的上個月增值稅怎么做憑證,上期要不要.計提
請問一下上個月的增值稅忘了計提,這個月做賬才發(fā)現(xiàn)銀行扣款了,怎么做憑證呀
老師你好!我上個月的所得稅這個月要交上,怎么做憑證呢?是不是得做一步計提呢憑證怎么做呢
#提問#請問老師,月末增值稅有上期留底,再加上認證的進項稅額,不用交增值稅,賬務處理怎么做啊
老師好!上期有一筆收入多算了300交了增值稅,做賬的時候發(fā)現(xiàn)和原始憑證的數(shù)據(jù)不一致,請問要怎么處理?原始憑證要備注什么嗎?本期沖減上期多算的300收入嗎?
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務,現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù)(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
做現(xiàn)金流量表年報的時候需要用到哪些表
24年支付公司水電費:借管理費用,貸銀行存款,發(fā)票來了,又做的,借管理費用,應交進項,貸應付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤要怎么調賬
老師就是我爸之前注冊了一個外省的執(zhí)照,也沒有交易,我想報稅沒有代辦事項,是不是就不用管呀
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