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#提問#請問老師,月末增值稅有上期留底,再加上認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,不用交增值稅,賬務(wù)處理怎么做啊

2023-04-14 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 09:19

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的

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快賬用戶7012 追問 2023-04-14 09:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-14 09:55

不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價(jià))

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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2023-04-14
你好,進(jìn)項(xiàng)留抵的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-10-19
你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)3700 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)16000 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-07-12
同學(xué)你好 上期留底5000——這個(gè)金額應(yīng)是在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,加上本月認(rèn)證的3700,那么進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)是8700 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)16000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)8700 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅7300
2022-07-12
你好,需要查下記賬的月份,然后核對下申報(bào)記錄,要找出來具體的原因再調(diào)整
2024-06-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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