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老師,銷售折讓沖紅的發(fā)票怎么做賬啊,是去年的已經(jīng)抵扣的了

2025-05-29 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-29 09:11

同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶8926 追問 2025-05-29 09:11

哦哦直接把進(jìn)項稅額和金額都紅沖就可以唄,什么時間的無所謂

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齊紅老師 解答 2025-05-29 09:16

對的 金額不大直接在今年紅沖就行

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同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2025-05-29
你好,你開了紅字發(fā)票,做同樣的憑證,但是金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
2024-04-17
您好,這個的話,紅沖這部分,你按照折讓后的金額申報,這樣就行
2024-09-11
你好,學(xué)員,這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出,重新抵扣的
2023-07-01
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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