同學(xué)你好 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
老師您好!之前有一筆分錄記錯了,將預(yù)提成本轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款中少記了一個0,等于是去年利潤減少了,今年調(diào)整去年的利潤,我把它放到以前年度損益調(diào)整科目中了,現(xiàn)在借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 那這個期末如何調(diào)整呢?利潤又如何分配?
老師,我們之前做過一個分錄,收到了一筆退款,當(dāng)時做的分錄借:銀行存款,貸應(yīng)付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項負數(shù)發(fā)票。但是忘記做了,如果我今年做這個銷項負數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款負數(shù) 借利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整么?
老師,去年暫估的成本 實際到的發(fā)票少了 是不是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料/庫存商品 補交所得稅 是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整一把結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 老師 這樣對嗎
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,您好!由于我未計提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調(diào)整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
我的那個分錄是正確的吧? 那利潤分配的時候是不是也應(yīng)該把以前年度損益調(diào)整金額加上本年利潤中分配?經(jīng)營所得不需要交企業(yè)所得稅
生產(chǎn)經(jīng)營所得是交個稅的
我知道這個
那我的那個分錄是正確的吧? 那利潤分配的時候是不是也應(yīng)該把以前年度損益調(diào)整金額加上本年利潤中分配?
這個就是以前年度損益調(diào)整的金額
那最后分配利潤的時候是不是要加上以前年度損益調(diào)整的金額
是的,未分配利潤的金額要加上的
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝