同學(xué)你好 先變更后退款的哦
老師您好,有限合伙企業(yè)收到投資其他合伙企業(yè)退出項(xiàng)目的股本返還,按照合伙協(xié)議先返還資金給合伙人,之后做的工商減資變更,先付款階段如果做賬務(wù)處理,先分再做減資變更有無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
鐘存老師好!目前我在公司遇到一個(gè)難題,就是公司前身是搞錳業(yè)的,在市里開發(fā)房地產(chǎn),2007年成立掛牌房地產(chǎn)公司,而房地產(chǎn)總公司在縣城,分公司在市里,成立時(shí)前前法人由于一直開發(fā)不起來,在2020年與前法人在合同上簽訂協(xié)議,受讓方前法人買斷買讓方前前法人成立的公司股權(quán)5000萬,因此公司法人2020年4月變更為前法人,前法人由于并不是一次付清5000萬,總公司就一直沒有將公章、財(cái)務(wù)章交到前法人手中。而前法人在任職期間就私自刻公章、財(cái)務(wù)章使用,在他任職期間也沒有出納、會(huì)計(jì)做賬,一直自己來支付費(fèi)用,包括辦理分公司賬戶,公司從成立至今賬務(wù)一直非常不完善,而且現(xiàn)在籌資籌建期,公司一直虧損,而前法人因沒有錢支付拆遷戶過渡費(fèi)無力支撐,在2021年4月又將營業(yè)執(zhí)照變更現(xiàn)法人接手。法人向總公司要20萬承諾在7月15日支付拆遷戶過渡費(fèi),總公司的會(huì)計(jì)到分公司后要求看合同協(xié)議和各種憑證整理,意思一直半回弄不完,如需急付過渡費(fèi),可以將錢打到分公司先支付,現(xiàn)老板就要求出納在建行另行開分公司賬號(hào),將前法人之前個(gè)人在銀行開戶分公司賬戶不用了,可出納去銀行開賬戶時(shí),分公司前法人名字還沒變更現(xiàn)法人,所以開不了建行賬
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤(rùn)的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金。合伙企業(yè)對(duì)外投資了股權(quán),但是這筆股權(quán)投資虧損了,基本收不回來。該股權(quán)的實(shí)控人為了彌補(bǔ)合伙企業(yè)的虧損,準(zhǔn)備把他自己持有的其他公司的股權(quán)免費(fèi)贈(zèng)與給合伙企業(yè)。想請(qǐng)問您一下,1、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,但是沒有實(shí)繳資本,合伙企業(yè)是否要做賬并報(bào)稅?2、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,且已經(jīng)實(shí)繳,但是股權(quán)贈(zèng)與協(xié)議上約定,如果后期原來投資的股權(quán)收到回款,那么合伙企業(yè)就需要把收到的贈(zèng)與股權(quán)轉(zhuǎn)回給實(shí)控人。請(qǐng)問合伙企業(yè)是否需要在收到贈(zèng)與的股權(quán)時(shí),確認(rèn)為營業(yè)外收入,并合并計(jì)入所得稅?
1.在固定資產(chǎn)尚未達(dá)到可使用狀態(tài)前所發(fā)生的長(zhǎng)期借款利息應(yīng)當(dāng)資本化,計(jì)入“在建工程”賬戶。()2.企業(yè)收到所有者投入的資金時(shí),應(yīng)全部計(jì)入“實(shí)收資本”賬戶。3.購入材料在運(yùn)輸途中發(fā)生的合理損耗不需要單獨(dú)進(jìn)行賬務(wù)處理。4.存貨盤盈是指在財(cái)產(chǎn)清查中存貨的實(shí)際數(shù)小于賬存數(shù)。()5.無論是固定資產(chǎn)盤盈還是盤虧,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷后,“待處理財(cái)產(chǎn)損溢一待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢”賬戶應(yīng)該無余額。()6.養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)全部由職工個(gè)人繳費(fèi)。()7.小企業(yè)購買商品發(fā)給職工,應(yīng)通過“應(yīng)付職工薪酬一職工福利費(fèi)”核算。()8.采用先進(jìn)先出法,便于日常計(jì)算發(fā)出存貨及結(jié)存存貨的成本。()9.隨同商品出售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物的成本應(yīng)該轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本。()10.因?yàn)楣芾聿簧圃斐纱尕浢範(fàn)€、變質(zhì)、丟失其對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能轉(zhuǎn)出。()判斷題謝謝老師。!
老師您好!請(qǐng)問培訓(xùn)合同,來的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,可以做培訓(xùn)費(fèi)嗎
給銷售人員提供的獲取客戶的平臺(tái),年費(fèi)9800,走的預(yù)付賬款,攤銷的時(shí)候借:銷售費(fèi)用-攤銷費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,這樣走賬沒問題吧
老師,摘要寫錯(cuò)如何訂正,2024年的
老師,臨床試驗(yàn)患者的交通補(bǔ)助如何入賬呀
汽油費(fèi)用發(fā)票在什么情況才可以入賬
代其他公司交房產(chǎn)稅如何入賬?
固定資產(chǎn)是通過固定資產(chǎn)模塊處理的,想問下,打印明細(xì)賬要怎么打印,不是從固定資產(chǎn)科目打印的吧
老師,2016年注冊(cè)的公司,1000萬,現(xiàn)在只實(shí)繳了220萬,這個(gè)有什么影響嗎?正確做法應(yīng)該是怎樣呢
公司之間可以借款吧,需要交稅嗎
老師您好,我們有小規(guī)模納稅人。做季度申報(bào)。 是不是今天就得告知他們,開多少發(fā)票了。否則月底前,也許就來不及了吧。 到時(shí)收入金額就會(huì)很少。
如果根據(jù)減資協(xié)議先變更,怎么處理
我們現(xiàn)在已經(jīng)先進(jìn)行退款了
要變更的哦,先去工商局變更,再去稅局變更交稅
減資不需要繳納稅款吧
我現(xiàn)在已經(jīng)做完減資工商和稅務(wù)變更了
主要是我先退款不知道如何賬務(wù)處理
轉(zhuǎn)讓的需要交印花稅,減資的不需要
那我先退款,再進(jìn)行工商變更了,賬務(wù)處理怎么操作啊
貸銀行存款 貸實(shí)收資本負(fù)數(shù)
先返還給投資人,需要先掛往來科目么, 退還股本,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,此部分摘要什么寫 減資,貸其他應(yīng)收款,貸實(shí)收資本負(fù)數(shù),
同學(xué)你好 寫減資就行了
好的,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝