你好,這樣做是可以的
老師,你好!請問一下 如果公司是一般納稅人,在19年8月的時候借了法人錢買生產(chǎn)設(shè)備。進賬時把借法人的這筆款入了其它應(yīng)付賬款。設(shè)備計入固定資產(chǎn)并在下月開始折舊?,F(xiàn)在20年11月,法人想把這筆借款以債轉(zhuǎn)股的形式做實收資本,這樣做行不行的?
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發(fā)票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當(dāng)時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,下午好,咨詢一下出售固定資產(chǎn)分錄:2022年買了一臺車137000元(因為是內(nèi)賬 不做開票稅金)每月月供4485元,當(dāng)時入固定資產(chǎn)分錄是:借固定資產(chǎn)-運輸設(shè)備 137000 貸:長期應(yīng)付款:137000.,已做累計折舊63199.77元 現(xiàn)在這臺車要以長期應(yīng)付款余額73800.23元出售給個人。請問現(xiàn)在出售這臺車,我要怎么樣做分錄?
老師好,我公司去年買了一個大型設(shè)備,當(dāng)時是約定分次付款,因為設(shè)備付第一筆款的時候就交付我公司了,所以我當(dāng)時按照合同金額做了價稅分離,并且按不含稅金額做了暫估入賬,在次月開始計提折舊,這樣匯算的時候需要調(diào)整我的固定資產(chǎn)賬面價值和折舊額嗎,現(xiàn)在我已經(jīng)拿到了全部發(fā)票
合同合作定金怎么做會計分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時候這個20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項。
請問24年計提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財務(wù)報表 是按財務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計算 填列的
老師你好,公司從個人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對方開發(fā)票給我們,這個個人會交多少稅
機械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報了收入,這個稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
請問一下,具體該怎么辦理的?
您好,出股東大會決議,去工商局辦理增加注冊資本,辦理好手續(xù)后,就入賬增加資本就可以了
如果不去工商增加資本的話,是不是就不可以直接入賬的
您好,如果不增資,是可以直接入賬的
是不是這樣做分錄: 借:其它應(yīng)付款 貸:實收資本
你好,是的,分錄是這樣的
請問一下,如果把這筆款計入實收資本后,是不是要交印花稅的
您好,是的,需要繳納印花稅的
好的,謝謝
不客氣,祝您工作順利,身體健康