你是賣出商品嗎,賣出要確認(rèn)收入的
老師你好我購買一批貨500元,賣3000元。稅率都是3%分錄購買時(shí):借:庫存商品485.44應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)14.56貸:銀行存款500 賣出時(shí):借:銀行存款3000貸:庫存商品2912.63銷項(xiàng)稅87.37這樣對(duì)么
外購禮品用于招待,一定要:先借 庫存商品 貸 銀行存款 ;然后 借 銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸 庫存商品,嗎?是否可以直接:借 銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸 銀行存款?
賣出時(shí) 借銀行存款 貸銷售費(fèi)用 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 一樣嗎?
老師加油站促銷紙巾,精講時(shí),借銷售費(fèi)用貸庫存商品,我提問時(shí)老師回答我,借:銷售費(fèi)用,貸庫存商品貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),到底哪個(gè)是正確
老師你好,為啥銷售商品要用到主營(yíng)業(yè)收入呢?我們這樣子不可以嗎?借:銀行存款 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說是24年的返利,我要怎么處理?。?/p>
老師,請(qǐng)問:年報(bào)所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票金額長(zhǎng)期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
樣品出口 開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 報(bào)關(guān) 不收匯 和樣品出口 不開票 不報(bào)關(guān) 收匯 財(cái)務(wù)處理 分錄分別應(yīng)該怎么做 ?
不收費(fèi),就是視同銷售確認(rèn)銷售費(fèi)用 收費(fèi)是要確認(rèn)收入的
視同內(nèi)銷賣出時(shí) 借銀行存款 貸銷售費(fèi)用 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
這是不收匯的分錄,借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 (銷項(xiàng)稅額
收匯分錄這個(gè)對(duì)嗎? 賣出時(shí)收到200 借:銀行存款200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 (這里要應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅嗎?) 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
是的,你的理解是對(duì)的
這個(gè)分錄對(duì)嗎?這里的應(yīng)交稅費(fèi)是銷項(xiàng)嗎?后來收錢這個(gè)怎么不是入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入而是銷售費(fèi)用呢?
收錢了,沒有報(bào)關(guān),可以沖減費(fèi)用的
出售樣品需要走主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?還是走銷售費(fèi)用 有什么不同
免稅的不收匯可以沖減銷售費(fèi)用,而不免稅收匯要走主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
報(bào)關(guān)收匯的計(jì)入收入 其他的沖減費(fèi)用
未報(bào)關(guān) 但收匯呢? 收到一件免費(fèi)樣品 未開票 入庫做的 借庫存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在這個(gè)樣品以快遞形式出口銷售了收匯20USD外管局計(jì)入未納入海關(guān)統(tǒng)計(jì)的收入 這個(gè)應(yīng)該視同內(nèi)銷嗎?未報(bào)關(guān)這個(gè)可以沖費(fèi)用嗎?申報(bào)表計(jì)入未開票銷售額嗎?
是的,可以視同內(nèi)銷,沖減費(fèi)用的
不需要入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了 那我申報(bào)表填寫需要填不開票銷售額嗎?
要的,要視同銷售,填列不開票收入
好的老師 還有一種情況比如購進(jìn)樣品有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票出口報(bào)關(guān) 不收匯樣品 是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 還是入銷售費(fèi)用呢
你樣品費(fèi)用是計(jì)入銷售費(fèi)用的,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也是計(jì)入銷售費(fèi)用的
我就搞不清楚樣品是入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是應(yīng)該直接入費(fèi)用沖減
是可以沖減費(fèi)用的哦