不能,你叫對方開專票
我們公司是一般納稅人,收到了對方開過來的3%的苗木發(fā)票,報稅的時候發(fā)現(xiàn)報稅系統(tǒng)自動按9%計算的進項稅額,請問老師,我們是可以無視發(fā)票票面稅額按9%做進項抵扣嗎
請教老師,自產(chǎn)自銷竹子的外省個體工商戶以3%征收率給我們一般納稅人開的普通發(fā)票,我們收到竹子發(fā)票后按9%計算抵扣對嗎?
我們是一般納稅人,對方是自產(chǎn)自銷的農(nóng)戶,我們收購回來進行初加工銷售給客戶,我們收到農(nóng)民代開的普票按照9%計算抵扣,加工好銷售給客戶是按照13%的稅率算銷項嗎?
農(nóng)戶自己種的桂圓,曬成桂圓干賣給我們,開的是免稅普票,我們是一般納稅人,發(fā)票收到后可以按9%計算抵扣增值稅嗎?
老師,你好,請問一下對方是自產(chǎn)自銷的水產(chǎn)養(yǎng)殖,我們直接購進直接賣出 (1)我們收到對方的是免稅的普票嗎? (2)我們對外開具出去的發(fā)票稅率是9%嗎? (3)收到對方免稅的發(fā)票,我們可以按照9%的稅率可以進行抵扣嗎? 以上,希望老師能解答,謝謝。
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應該怎么處理,賬務怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進項票嗎?稅負是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務費?
如果對方是免稅呢?
對方開免稅發(fā)票是可以計算抵扣,