您好,供應(yīng)商是銷售自產(chǎn)苗木嗎?這個(gè)發(fā)票是免稅銷售發(fā)票還是小規(guī)模納稅人開具的3%的專票呢?
我們公司是一般納稅人,收到了對(duì)方開過(guò)來(lái)的3%的苗木發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)按9%計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)老師,我們是可以無(wú)視發(fā)票票面稅額按9%做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
一般納稅人收到免稅苗木票按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算可抵扣金額,我們開出票稅額是÷1.09×0.09,那這樣的話進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么做賬?請(qǐng)教老師
老師,我們是水果批發(fā)行業(yè)一般人,進(jìn)項(xiàng)都是個(gè)人代開的普票,我可以自己自行按發(fā)票的金額×9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎
我是建安公司,收到園林公司小規(guī)模納稅人開的3%的苗木增值稅專用發(fā)票,可以按9%來(lái)做進(jìn)項(xiàng)稅額處理,請(qǐng)問(wèn)我怎樣對(duì)這200萬(wàn)的苗木發(fā)票下分錄進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是一般納稅人公司,一月份我們購(gòu)入牛收到的發(fā)票是普通免稅,對(duì)方開錯(cuò)了,應(yīng)該開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這樣我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后當(dāng)月銷售了,我二月初報(bào)稅時(shí)把這部分稅款繳納了,在2月份時(shí)聯(lián)系對(duì)方把發(fā)票作廢重新開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票了,我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅,但是這部分9的進(jìn)項(xiàng)稅額我能申請(qǐng)退稅嗎
問(wèn)下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬(wàn)的貨,23年的溢價(jià)是3萬(wàn),實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬(wàn)。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒(méi)有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
老師好~咨詢下,一家合伙企業(yè),投資一個(gè)項(xiàng)目公司。如果項(xiàng)目公司目前未上市,年度分紅給合伙企業(yè),合伙企業(yè)收到的分紅款,一般怎么界定款項(xiàng)性質(zhì),是股息紅利嗎?還是項(xiàng)目退出收益?
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
靈芝、天麻、藏紅花這些可以開成初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司賣了一臺(tái)車開出的發(fā)票,做賬進(jìn)固定資產(chǎn)清理不能全部算作收入,匯算清繳的時(shí)候比對(duì)我申報(bào)的增值稅收入和系統(tǒng)里不都,就差這臺(tái)車的金額,我還怎么申報(bào)
3%的專票,是不是自產(chǎn)的我們也不清楚,我們公司買了十多萬(wàn)的綠植
這個(gè)就可以抵扣的,按專票發(fā)票上的金額×9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
好的,謝謝您
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,能幫到您就是最好了。