您好,補貼的700,也需要并入勞動報酬計稅

公司A顧問勞務(wù)報酬20000補貼700,但是個稅申報扣稅我是20000去扣繳,扣了3200個稅,但是我轉(zhuǎn)勞務(wù)報酬費用轉(zhuǎn)了17500.包含了700補貼,我改怎么入賬啊,正常入賬是先計提借;管理費用-勞務(wù)費貸;其他要付款。發(fā)放時,借;其他要付款貸;應(yīng)交個稅,銀行存款,但是現(xiàn)在怎么操作啊,求解
2月份發(fā)放1月份的工資,已經(jīng)扣了員工個人應(yīng)承擔的那部分社保費用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,平時正常申報繳費的分錄是——借:管理費用、銷售費用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。但是2月份忘了申報和繳納社保,3月份才補申報和繳納社保費,有滯納金,請問老師,我2月份和3月份要怎么做賬呢?
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,同事2月離職,3月不交社保但是由于政務(wù)網(wǎng)上沒有刪除及時,導(dǎo)致稅務(wù)網(wǎng)上要交,交了之后去柜臺上進行退款,那這個賬要怎么做? 計提:借:管理費用/社會保險費1080 貸:應(yīng)付職工薪酬1080 付款:借:應(yīng)付職工薪酬1080 其他應(yīng)收款/代扣社保468 貸:銀行存款1548 退回款項:怎么做賬???
老師,10月份工資薪金忘申報了今天15號,資料在公司電腦,周末會順延嗎老師,明天到公司去申報
26年初級會計考試報名時間是什么時候
請問跨省辦理外經(jīng)證核銷報驗,需要以特定主體登錄對方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進項發(fā)票是購進的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進項發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進項稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報勞務(wù)報酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進項稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費用,費用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費附加地方教育費附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
我知道呢,現(xiàn)在還有什么辦法補救嗎,除了改申報
您好,只能是更正申報。
但是過了稅期了,下個月可以不
您好,按照規(guī)定是要在當期更正申報的。
過了怎么辦
您好,去稅局更正申報即可
不是當月也可以嗎
您好,以前或者是當月,都可以去稅局更正申報的
但是就是要在稅期是吧
你好,不需要在稅期的
我拿票行嗎
您好,這樣是可以的呢
那700是補貼,我可以拿什么發(fā)票呢
您好,讓對方給你去代開勞務(wù)發(fā)票
開20700的發(fā)票嗎
您好,開700 的就可以了
開700的勞務(wù)票嘛
您好,是的,開700的勞務(wù)費發(fā)票