你好,2月份不用調整,三月份跟二月處理一樣。滯納金 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
老師,你好.2-4月份疫情期間多繳納社保用于5月份社保抵扣。抵扣后5月社保沒有繳納社保費。之前發(fā)放工資時已預扣社保個人部分,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款 和銀行存款。5月從員工工資扣除個人社保部分如何做會計分錄呢?
2月份發(fā)放1月份的工資,已經扣了員工個人應承擔的那部分社保費用,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款,平時正常申報繳費的分錄是——借:管理費用、銷售費用,其他應收款,貸:銀行存款。但是2月份忘了申報和繳納社保,3月份才補申報和繳納社保費,有滯納金,請問老師,我2月份和3月份要怎么做賬呢?
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費用一社會養(yǎng)老保險(公司承擔部分)。貸:其他應收款一社會養(yǎng)老保險(個人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時候。做分錄借:應付職工薪酬一工資(應發(fā)數(shù))貸:其他應收款一社會養(yǎng)老保險(個人承擔部分)應交稅費一應交個稅貸:銀行存款。我之前是不計提工資和社保、公積金費用的,請老師指點一下,謝謝!
參保這個分錄來:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 (但是發(fā)工資的時候沒交社保,1月份社保9月份才交,怎么做賬?) 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師您好,請問3月份繳納3月份的社保,不計提社保,分錄是 借:管理費用-社保費 其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款 計提這個月的工資分錄是 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 請問,計提工資時包含社保費嗎?
進口的增值稅=(關稅計稅額+關稅+消費稅)*稅率 對不?
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報4月個稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個稅扣繳端,這個怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個美元賬戶有余額,沒有結匯,請問年終科目余額表里面銀行存款科目,應怎么體現(xiàn)銀行存款這個大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報個稅可以嗎?
匯兌損益已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的怎么算,等到出報表的時候,這筆應付賬款,產的匯兌損益已經實現(xiàn)的和未實現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調整
老師好,文化事業(yè)建設稅,比如一個季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計算財務費用是用攤余成本??實際利率嗎?另外攤余成本怎么計算
已代扣員工個人承擔的那部分先掛在其他應收款嗎?那2月份還需要計提公司應承擔的那部分社保費嗎?
需要計提公司部分,掛賬其他應收款