這個假設(shè)10月,需要做計提分錄,11月發(fā)發(fā)工資分錄
老師你好,你公司是當月20日發(fā)放上月的工資的,那我做賬的時候,寫憑證的時候是不是就當月月初計提上月工資,當月20號發(fā)放工資這樣寫
老師你好,就是我們公司之前的賬是記賬公司做的,他們做工資的時候是當月計提當月發(fā),每個月的工資都是平的,但是現(xiàn)在我是當月計提發(fā)放上月的,我的工資就是借方,但事實上我還有一個月的工資沒有發(fā),這個要怎么調(diào)整呢
我們當月八號發(fā)當月工資,然后10號的時候來了新員工,在月底的時候給他發(fā)了當月工資,這個月相當于公司付了兩次工資時間點不一樣,那賬務處理的時候可以一起計提工資、發(fā)放工資一起嗎
本月工資下月發(fā)放,那賬務處理,是不是每個月都有一筆發(fā)放上個月工資,然后月底還有一筆計提本月工資,那社保怎么處理呢,做賬的時候社保就根據(jù)支付的憑證,當月計提當月發(fā)放,這樣做賬嗎
你好老師對公賬戶上的個人代扣社保是當月就交掉的,那請問做賬的時候是隨同工資當月進行下月發(fā)放呢?還是當月計提當月發(fā)放呢?需要跟對公賬戶上的時間一致嗎?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務費算不算呢?
社保是當月支付的呢,
還有就是個人承擔的社保部分不應該是掛在“其他應收款”嗎
而且社保也不能提前計提吧,他可能存在基數(shù)變動,不是每個月都是一樣的社保金額
不管咋支付都需要去計提,你后面可以調(diào)整??其他應收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應收款。 其他應付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應付款
噢噢,那我當月支付當月的社保的,就當月計提當月支付社保,
我們公司復雜就復雜在,社保是當月支付當月的,工資是當月發(fā)上月的
是的,是的,是的,那分開計提,分開做就可以,1,2,3步驟分開做
你看我這樣寫對不對
是這一張
是的,是的,是的,是的,下面是對的,
好的,謝謝
好的,我先回復別的學員了