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請問老師,這幾個(gè)分錄有什么問題嗎? 主營業(yè)務(wù)收入 1122 應(yīng)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入 5001 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入 222101應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī) 稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 560202 管理費(fèi)用_辦公費(fèi) 稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 224103其他應(yīng)付款_印燕 期末結(jié)轉(zhuǎn) 5001 主營業(yè)務(wù)收入 期末結(jié)轉(zhuǎn) 3103 本年利潤 期末結(jié)轉(zhuǎn) 560202管理費(fèi)用_辦公費(fèi)

2020-11-20 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-20 15:27

你這個(gè)那個(gè)是借方那個(gè)是貸方?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 15:28

借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交增值稅, 。維護(hù)費(fèi),借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款,是對的,結(jié)轉(zhuǎn)損益,是對的,

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快賬用戶6621 追問 2020-11-20 15:29

主營業(yè)務(wù)收入 借:1122 應(yīng)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入 貸:5001 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入 貸:222101應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī) 稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 借:560202 管理費(fèi)用_辦公費(fèi) 稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 貸:224103其他應(yīng)付款_印燕 期末結(jié)轉(zhuǎn) 5001借 :主營業(yè)務(wù)收入 期末結(jié)轉(zhuǎn) 3103 貸:本年利潤 期末結(jié)轉(zhuǎn) 560202貸:管理費(fèi)用_辦公費(fèi)

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快賬用戶6621 追問 2020-11-20 15:30

那沒問題是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 15:33

是的,是的,是的,是的

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你這個(gè)那個(gè)是借方那個(gè)是貸方?
2020-11-20
你好,結(jié)算的時(shí)候應(yīng)該給你們錢了,應(yīng)該是借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2022-11-03
你好,請把題目完整發(fā)過來
2021-03-02
所得稅費(fèi)用,根據(jù)利潤表中利潤總額來計(jì)算
2022-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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