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1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售貨物- -批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額120萬元。開收據(jù)收取包裝物押金3萬元、優(yōu)質(zhì)費(fèi)2萬元。包裝物押金單獨(dú)記賬核算。計(jì)算該業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(4分) (2)以舊換新方式銷售玉石首飾,舊玉石首飾作價78萬元,實(shí)際收取新舊首飾差價款共計(jì)90萬元。計(jì)算該業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(4分) (3)采取以舊換新方式銷售原價為0.35萬元的金項(xiàng)鏈200件,每件收取差價款0.15萬元。計(jì)算該業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(4分) (4)購進(jìn)某果園自產(chǎn)西瓜,銷售發(fā)票注明價款為6萬元;還從某果品公司(一般納稅人)購進(jìn)水果,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額30萬元、增值稅2.7萬元,最終以銷售農(nóng)產(chǎn)品的形式銷售該批西瓜。計(jì)算該業(yè)務(wù)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(5 分) (5) 材料領(lǐng)用情況:在建的職工文體中心領(lǐng)用5月份外購的材料,購進(jìn)成本25萬元。要求計(jì)算不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3 分) (6)該企業(yè)無上期留抵稅額,計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(2分)

2020-11-20 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-20 14:32

1.計(jì)算該業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (120+2/1.13)*13%

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-20 14:33

2.計(jì)算該業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額是 (78+90)/1.13*13%

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-20 14:34

3.計(jì)算該業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。 200*0.15/1.13*13%

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-20 14:34

4.計(jì)算該業(yè)務(wù)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 6*9%+2.7

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-20 14:35

5.要求計(jì)算不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 25*13%

頭像
快賬用戶9909 追問 2020-11-20 14:46

第一小題是(120+2÷1.13)?0.13

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-20 14:54

是的,中間是加號的這個

頭像
快賬用戶9909 追問 2020-11-20 15:10

第三題不是200?0.35÷1.13?0.13嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-20 15:16

以舊換新金銀首飾扣除舊的作價

頭像
快賬用戶9909 追問 2020-11-20 15:23

第6小題是不是全部加一起

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-20 15:34

是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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1.計(jì)算該業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (120+2/1.13)*13%
2020-11-20
同學(xué)你好 稍等一下哦
2023-02-17
你好,稍等一會回復(fù)
2023-02-09
(1)計(jì)算業(yè)務(wù)1中可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額60*13%=7.8
2024-04-10
您好 :(1)計(jì)算業(yè)務(wù)0中可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 沒有業(yè)務(wù)0啊
2024-04-10
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