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1.某公司為增值稅一般納稅人,2022年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額100萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)家具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額4萬(wàn)元、稅額0.52萬(wàn)元,其中當(dāng)月將該批家具的20%用于職工食堂。(3)銷售貨物一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金額300萬(wàn)元。(4)銷售貨物一批,開具增值稅普通發(fā)票,注明價(jià)稅合計(jì)金額226萬(wàn)元。(5)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證注明買價(jià)30萬(wàn)元,該批農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部用于生產(chǎn)13%稅率的貨物。計(jì)算:(1)業(yè)務(wù)1允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:(2)業(yè)務(wù)2允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:(3)業(yè)務(wù)3應(yīng)計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額:(4)業(yè)務(wù)4應(yīng)計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額:(5)業(yè)務(wù)5允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

2022-12-27 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-27 15:18

同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率沒有呀

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同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率沒有呀
2022-12-27
:計(jì)算該企業(yè)的銷項(xiàng)稅額(56.5/1.13%2B12)*13%=8.06、 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅2.6%2B2*9%=2.78 應(yīng)納稅額8.06-2.78
2023-05-23
(1)計(jì)算業(yè)務(wù)1中可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額60*13%=7.8
2024-04-10
您好 :(1)計(jì)算業(yè)務(wù)0中可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 沒有業(yè)務(wù)0啊
2024-04-10
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6加上0.65加上2*9%加上0.1*9% 銷項(xiàng)稅額=40*13% 應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減留抵稅額;
2021-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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