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老師,我上季度開票比較多,計提了一筆費用,請問這筆費用后面怎樣付原始憑證比較合理?

2020-11-20 10:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-20 10:56

你好,你們能有發(fā)票嗎?計提的是什么業(yè)務的?

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快賬用戶3020 追問 2020-11-20 11:10

沒發(fā)票,就是為了沖費用

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齊紅老師 解答 2020-11-20 11:13

沒有發(fā)票,即使你做了暫估 匯算清交也得調(diào)增,不允許抵扣。

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快賬用戶3020 追問 2020-11-20 11:18

我上個季度計提時,借管理費用,貸其他應付款,這個季度做的紅字,借管理費用,貸其他應付款

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快賬用戶3020 追問 2020-11-20 11:19

年底沖平,我不知道做憑證后面用不用付原始憑證

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齊紅老師 解答 2020-11-20 11:20

你好,不用原始憑證的。

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你好,你們能有發(fā)票嗎?計提的是什么業(yè)務的?
2020-11-20
可以這樣操作,但需確保每次沖紅和新憑證的記錄清晰準確,以反映實際費用發(fā)生情況。同時,注意會計政策的一致性,確保操作符合公司既定的會計處理原則。
2024-09-25
同學你好 這樣做也是可以的
2020-12-03
這個應該計提做借管理費用,貸應付職工薪酬 發(fā)工資,應該做借應付職工薪酬 貸銀行,你這個后面附件有扣個人社保嗎,你去看下,5000是啥,也是工資?那這單獨寫管理費用 5000 需要問對方啥情況,
2020-08-17
你好,是兩次的合計支付金額,對應的是第一季度的桶裝水的費用金額??
2024-06-21
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