然后你再做一個借營業(yè)外支出貸應收賬款。
老師,我朋友公司接了一個業(yè)務單,但是那邊要求公司給他沖幾十萬的發(fā)票,他又想接這筆業(yè)務。又怕收高了得罪別人。我想請教你一下,30萬以內(nèi),他收多少點合適。超過30萬以上的發(fā)票怎么處理會比較好
你好,老師,請問一下,比如我們公司老板叫他朋友替我們付供應商設備款50萬,供應商有開票給我們50萬,那我們公司正常應該要從我們對公轉(zhuǎn)入供應商50萬,那這樣他朋友代付設備款,那我們應付賬款如果沒有過賬一下,就一直掛應付賬款50萬,有沒有什么辦法不過賬,能把應付賬款消平
老師,公司收到另一個公司打款10萬,是通過我們公司過一下賬的 不用開票,實際也不是業(yè)務款,這筆錢到賬后,老板要再拿出去,這個怎么處理比較好,對公轉(zhuǎn)款,可以做無票收入嗎
老師,公司收到另一個公司打款10萬,是通過我們公司過一下賬的 不用開票,實際也不是業(yè)務款,這筆錢到賬后,老板要再拿出去,這個怎么處理比較好,對公轉(zhuǎn)款,可以做無票收入嗎
你好,我想問下,之前老板有幫朋友從自己公司轉(zhuǎn)了一筆款給供應商,然后供應商也開票給我們,但是那個銷售出去了,但是這個收入不是我們公司的,只是幫別人付款,這種情況下,這個賬需要怎么消了
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學校餐廳的人員是學校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應當從收入中剝離出來,如果面對稅務稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應該怎么整呀
那我是不是利潤總額增加了,交企業(yè)所得稅呀
你好,營業(yè)外支出降低你的利潤,這個不允許抵扣所得稅,它也不影響你的利潤的。
你這個是虛開了發(fā)票的。