實物物返利單獨開票 這個是怎么開的
實物返利單獨開票確認銷售費用匯算清繳時,銷售費用為什么要全部調(diào)增?
實物物返利單獨開票 ,計入銷售費用里,會算清繳時要將銷售費用全額調(diào)增,那么為什么不直接把它計入營業(yè)外收入呢
返利實物單獨開票正數(shù)發(fā)票,1是直接確認費用,是視同銷售才要調(diào)整這個收入成本的嗎?銷售費用為什么要全額調(diào)增?這個收入怎么確定呢?2是既確認收入也確認費用,銷售費用為什么也是全額調(diào)增?
經(jīng)濟法里面說的計算增值稅的銷售額,包和價外費,這個價外費,在實務(wù)里面做賬的時候是不是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)-交增值稅—銷項稅 直接計入成本里面? 這個和實務(wù)里面說的單獨計價的包裝物有什么區(qū)別
某中外合資家電生產(chǎn)企業(yè),2018年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品25000臺,每臺不含稅單價2000元,每臺銷售成本1500元;(2)出租設(shè)備收入300萬元,購買企業(yè)債券利息20萬元,買賣股票轉(zhuǎn)讓所得80萬元;(3)發(fā)生銷售費用450萬元(其中廣告費用320萬元),管理費用600萬元(其中業(yè)務(wù)招待費90萬元,支付給關(guān)聯(lián)企業(yè)的管理費用20萬元);(4)營業(yè)外支出120萬元,其中公益性捐贈的自產(chǎn)貨物100臺;(5)以200臺自產(chǎn)貨物作為實物股利分配給其投資方,沒有確認收入(按新會計準(zhǔn)則應(yīng)確認收入)。要求計算以下各項內(nèi)容:(1)全年銷售(營業(yè))收入(2)全年準(zhǔn)予稅前扣除的銷售成本(3)全年準(zhǔn)予稅前扣除的銷售費用(4)全年準(zhǔn)予稅前扣除的管理費用(5)全年準(zhǔn)予稅前扣除的營業(yè)外支出(6)計算全年應(yīng)納稅所得額:
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我就是看了一個老師講的課是這樣的,后來在想想那為什么不計入營業(yè)外收入呢
銷售方給你的返利吧 你么是支付的一方
是的,我是支付的一方
借銷售費用貸庫存商品應(yīng)交稅費,如果是實物的話,應(yīng)該是做這個不需要調(diào)整的 接受返利的,借庫存商品貸營業(yè)外收入。