同學(xué)你好 是要確認(rèn)視同銷售的收入和成本 在企業(yè)所得稅是視同銷售
請(qǐng)問老師,銷售貨物同時(shí)負(fù)責(zé)運(yùn)輸,向購買方收取的運(yùn)輸費(fèi)作為價(jià)外費(fèi)用,那么銷售方是按全部款項(xiàng)開13%的銷售發(fā)票還是運(yùn)輸部分單獨(dú)開9%的發(fā)票?
實(shí)物返利單獨(dú)開票確認(rèn)銷售費(fèi)用匯算清繳時(shí),銷售費(fèi)用為什么要全部調(diào)增?
實(shí)物物返利單獨(dú)開票 ,計(jì)入銷售費(fèi)用里,會(huì)算清繳時(shí)要將銷售費(fèi)用全額調(diào)增,那么為什么不直接把它計(jì)入營業(yè)外收入呢
返利實(shí)物單獨(dú)開票正數(shù)發(fā)票,1是直接確認(rèn)費(fèi)用,是視同銷售才要調(diào)整這個(gè)收入成本的嗎?銷售費(fèi)用為什么要全額調(diào)增?這個(gè)收入怎么確定呢?2是既確認(rèn)收入也確認(rèn)費(fèi)用,銷售費(fèi)用為什么也是全額調(diào)增?
老師,全年未有銷售收入,福利費(fèi)入管理費(fèi)用——福利費(fèi),那匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?