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Q

老師,請教一下: 1.我們是否可以將賬上的未分配利潤轉(zhuǎn)我們的實收資本? 2.具體如何操作? 3.這部分后續(xù)是否可以用來支付廠商貨款?還是一直放著不能動? 謝謝!

2025-10-22 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-22 13:44

第一個可以的,如果是有限公司個人股東需要交20%的個稅 第二個可以出一個分紅協(xié)議,然后協(xié)議里面寫清楚了,不給現(xiàn)金轉(zhuǎn)投資款 第三個可以支付

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快賬用戶4017 追問 2025-10-22 14:52

1.我們的法人和股東是臺灣人,應(yīng)該可以享受免個稅和企業(yè)所得稅政策。 2.我們法人和股東是夫妻,銀行那邊是否需要實繳? 3.最新政策不是實收資本不可以動嗎? 謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-10-22 14:57

1持股滿12個月以上的,可以免個稅 2新成立的企業(yè)5年以內(nèi)實繳,如果是老企業(yè),看認繳出資時間。第三,你支付的時候也不是貸,實收資本是貸銀行存款 和實收資本也沒有關(guān)系,不是嗎?

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快賬用戶4017 追問 2025-10-22 15:18

我們是想將未分配利潤計提法定盈余公積后轉(zhuǎn)增資本,這個是否還需要經(jīng)過銀行做實繳?還是只要賬務(wù)處理及變更工商即可。謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-10-22 15:21

不需要 做賬務(wù)處理工商公示就行

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快賬用戶4017 追問 2025-10-22 15:30

好的,再跟您請教一下,我們之前有實繳資本,后面這筆資本金用來支付廠商貨款了,現(xiàn)在政策要求實繳,我們還需要轉(zhuǎn)款項進去嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-10-22 15:33

不用重復(fù)轉(zhuǎn)進來的,假設(shè)現(xiàn)在你再轉(zhuǎn)進來的話,就得做資本公積了。不能做實收資本,實收資本不能大于注冊資本。

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快賬用戶4017 追問 2025-10-22 15:38

好的,謝謝!感謝!

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齊紅老師 解答 2025-10-22 15:48

不用客氣,工作愉快

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第一個可以的,如果是有限公司個人股東需要交20%的個稅 第二個可以出一個分紅協(xié)議,然后協(xié)議里面寫清楚了,不給現(xiàn)金轉(zhuǎn)投資款 第三個可以支付
2025-10-22
按累計未分配利潤正數(shù)部分計提(先補虧損),法定 10%、任意按章程,每年年末提一次,之前沒提的補提; 法人股東轉(zhuǎn)資本免企業(yè)所得稅(非個稅),臺灣股東屬外籍,暫免個稅; 必須先開股東會改章程,再辦工商變更; 流程 1-2 個月,含補提賬務(wù)、股東決議、工商變更。
2025-10-21
同學(xué),您好!這樣改賬是有風(fēng)險的,現(xiàn)在賬上沒有其他負債了嗎?
2023-11-30
你好 以進價還是我們的銷售價為計稅基礎(chǔ)
2024-01-24
步驟1:收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時 由于這30萬是作為預(yù)付款的增加,因此貴公司應(yīng)將其記入“預(yù)付賬款”科目。同時,由于這30萬是廠家給予的返利,可以將其視為一種“商業(yè)折扣”,記入“財務(wù)費用”科目。 賬務(wù)處理如下: 借:預(yù)付賬款 300,000 貸:財務(wù)費用——商業(yè)折扣 300,000 步驟2:收到廠家票折的發(fā)票時 當(dāng)收到發(fā)票時,應(yīng)將發(fā)票金額與預(yù)付賬款之間的差額記入相關(guān)科目。如果發(fā)票金額大于預(yù)付賬款,則差額為應(yīng)支付給廠家的款項;如果發(fā)票金額小于預(yù)付賬款,則差額為廠家應(yīng)退還給貴公司的款項。 假設(shè)發(fā)票金額為F,賬務(wù)處理如下: 1.如果 F > 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預(yù)付賬款 300,000應(yīng)付賬款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預(yù)付賬款 300,000財務(wù)費用 300,000 - F
2024-01-15
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