你好! 你的理解很對
請教老師我看初級會計 實務里面在建工程領用外購原材料是成本價 進項稅額可以抵扣 經(jīng)濟法里面外購材料用于個人消費集體福利非增值稅應稅項目不視同銷售 進項稅額不可以抵扣 這個說法是有沖突嗎?怎么理解呢?
經(jīng)濟法里面說的計算增值稅的銷售額,包和價外費,這個價外費,在實務里面做賬的時候是不是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應-交增值稅—銷項稅 直接計入成本里面? 這個和實務里面說的單獨計價的包裝物有什么區(qū)別
發(fā)生應收賬款的時候 借:應收賬款10 ,貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 這個時候,應收賬款賬面余額10 計提壞賬準備的時候 借:信用減值損失10,貸:壞賬準備10 這個時候,應收賬款賬面余額10,賬面價值0 實際發(fā)生壞賬損失的時候 借:壞賬準備10,貸:應收賬款 10 這個時候,應收賬款賬面余額 0,賬面價值0 老師,是這么回事嗎?
1、取得土地是時,按土地出讓金作賬, 借:開發(fā)成本-土地成本 貸:銀行存款 2、 收到預收款時,計算預交增值稅額=預收款/1.09*3%,作賬, 借:銀行存款 貸:預收賬款 同時 借:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款 3、確認收入時, 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 同時按地價*已售面積/開發(fā)面積/1.09*0.09作賬, 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減 貸:開發(fā)成本-土地成本 4、申報時,按計算出的應納稅額作賬, 老師上面分錄里指的:按地價*已售面積/開發(fā)面積/1.09*0.09作賬里的已售面積是預測面積還是實測面積,開發(fā)面積指的是可售面積還是整個項目含地下室及公用、物業(yè)用房等面積,請老師指導謝謝
銷項稅額減進項稅額不是銷售貨物的賣方要交的增值稅嗎?為什么在初級會計實務里面應收賬款的賬務處理在取得應收賬款時,貸方的應交稅費應交增增值稅是買方交的,然后算在應收賬款里面再收回來呢?我不太懂了,這個銷項稅額到底是誰交?為什么應交稅費?應交增值稅的銷項稅額在貸方?。?/p>
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
包裝物如果單獨計價, 就需要單獨確認其他業(yè)務收入 和結轉其他業(yè)務成本。