你好,您這個(gè)是什么意思?
請(qǐng)問老師。我是小規(guī)模差額納稅派遣公司,。我們這個(gè)月代開專票是145100含稅,差額征稅管理費(fèi)是1280,稅金是60.96,,按5%的稅率,我填小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)。稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的不含稅增值稅專用發(fā)票銷售額,我應(yīng)該是填管理費(fèi)不含稅的金額吧,1280/1.05
我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度36萬(wàn)不含稅銷售額,要怎么填增值稅報(bào)表
老師,我們是個(gè)體工商戶,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票不是1%的點(diǎn)嗎?我想問一下小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是填含稅銷售額除以1.03的數(shù)還是填含稅銷售額除以1.01的數(shù)呢?
小規(guī)模納稅人 增值稅附表一 我們這個(gè)月沒有差額開票 是不是可以不填 要填的話用不含稅銷售額 *1.03嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購(gòu)買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說(shuō)可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,難道購(gòu)買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
請(qǐng)問老師 本月因?yàn)樵鲋刀惪紤],有一種商品的進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣 但已經(jīng)做了銷售 請(qǐng)問賬務(wù)怎么做分錄呢
老師,一般納稅人銷售芝麻油的稅率是9還是13
我們是增值稅小規(guī)模納稅人,有個(gè)附表一是增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)),里面有一個(gè)應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算 我們這個(gè)季度沒有扣除項(xiàng)目,這個(gè)表是不是可以不填
對(duì),這個(gè)就可以不用填寫了。