同學(xué)你好 月度準(zhǔn)備資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,余額表,,就可以了
老師,生產(chǎn)型企業(yè)。財(cái)務(wù)每個(gè)月需要做什么報(bào)表存檔。稅務(wù)局如果查,哪些就夠了。我沒有做手工帳,全部是電腦軟件自動(dòng)出,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,余額表,固定資產(chǎn)折舊表。還有哪些。
老師我想問一下 公司開了幾個(gè)月 平時(shí)業(yè)務(wù)較少,馬上要申報(bào)財(cái)報(bào)那些報(bào)表了 像利潤(rùn)表 資產(chǎn)負(fù)債表這些是不是需要公司買什么軟件,憑證做好了就可以自動(dòng)生成的呢? 現(xiàn)在季報(bào)還沒有做,不知道從哪里開始。 新手。
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營(yíng),去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目。現(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會(huì)不會(huì)被稅局問。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表?是小規(guī)模公司
改過2024一些月份的憑證,導(dǎo)致一些月份的資產(chǎn)負(fù)債表和和利潤(rùn)表與申報(bào)時(shí)不一致,到12月份累計(jì)金額與申報(bào)表大致差不多,能不能只改12月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,還是每個(gè)月的都要改,與賬上的完全一致。改動(dòng)了申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表有什么影響,,我們是外貿(mào)企業(yè)做出口,申報(bào)的收入沒有變動(dòng),主要就是涉及一些費(fèi)用有變動(dòng)。
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
年終呢。老師。我怎么聽別人說固定資產(chǎn)還需要什么卡片呢。
還有我看到老會(huì)計(jì)都有現(xiàn)金銀行存款應(yīng)收應(yīng)付的手工賬,我沒有。這可以沒有吧
年終需要 準(zhǔn)備總賬 明細(xì)賬 入庫單 出庫單 發(fā)票裝訂 資產(chǎn)卡片
老師,我們單位現(xiàn)在的桌子板凳好多辦公東西從以前公司拿過來的,也沒入固定資產(chǎn)。這怎么辦呀。
就是說這個(gè)單位沒花錢買的東西。都沒入賬,比如空調(diào)啊桌椅啊。都沒入賬。這需要補(bǔ)錄嗎。
不過也沒發(fā)票啥的。要做也是內(nèi)賬務(wù)。還是怎么弄。
可以外賬計(jì)入的 根據(jù)合同入賬 價(jià)值大的計(jì)入固定資產(chǎn) 小的直接去費(fèi)用
老板自己家里拿過來的東西,還要合同嗎?這些沒有票的東西可以進(jìn)外賬嗎。
需要合同 公司和領(lǐng)導(dǎo)是兩個(gè)個(gè)體 需要簽訂合同的
入庫單出庫單指的什么,平時(shí)入賬就做了憑證了,
平時(shí)已經(jīng)入賬的 不需要單獨(dú)存檔 就是你倉庫的出入庫單