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購月餅放員工,借記管理費用-福利費1000,借記應(yīng)交增值稅-進項稅額115,貸庫存現(xiàn)金1115,這個月做了進項轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫?

2020-11-18 23:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-18 23:23

你好: 購進月餅,進項稅額不得扣除,如已扣除應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出。 借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出115 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額115

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齊紅老師 解答 2020-11-18 23:26

你好:不好意思寫錯了 通過進項稅額轉(zhuǎn)出核算。 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

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你好: 購進月餅,進項稅額不得扣除,如已扣除應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出。 借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出115 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額115
2020-11-18
你好是的,借本年利潤,貸管理費用,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費?借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸: 庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-06-30
同學(xué) 你好, 借 管理費用-福利費 ? 貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-09
你好,你的會計分錄是正確的
2021-09-23
借:管理費用-員工福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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