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借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅65
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營業(yè)務(wù)收入)
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 中間這個(gè)是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會(huì)計(jì)分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸營業(yè)外收入呢
老板的家人的機(jī)票怎樣入賬
樸老師您好 我們跟別的公司合作銷售設(shè)備 總價(jià)50萬 我們20萬 他讓我們開發(fā)票20萬 他給我們公戶轉(zhuǎn)20萬 在讓我們私戶轉(zhuǎn)稅費(fèi)金額增值稅附加稅和印花稅 沒有所得稅 這樣操作和直接差額開票有什么好處嗎 差額開票就是20萬-增值稅附加稅印花稅所得稅
你好老師 自來水公司處置廢棄的舊水表收入怎樣入賬
客戶貨款開了發(fā)票,但是沒走公賬可以嗎?怎么算?
公積金科目貸方負(fù)數(shù)余額是多計(jì)提?
老師,有房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)步驟嗎,網(wǎng)校里有沒有申報(bào)的課程
車間外挖水管道,砌墻計(jì)入什么科目 老師
貿(mào)易公司銀行上21年11月12月有一點(diǎn)收入,這個(gè)直接做到22年3月的賬上嗎?我9月剛來這家公司,老板讓我從22年開始把賬都補(bǔ)上,以前改公司都沒做過賬,這種情況下怎么開始做賬
老師,職工工資是在那個(gè)平臺(tái)申報(bào)呢
要是股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽協(xié)議時(shí)間是7月25日,那我現(xiàn)在9月初申報(bào)個(gè)稅轉(zhuǎn)讓股權(quán)是提交6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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這個(gè)是做銷售費(fèi)用,不是做成本,你開給客戶嗎,那這個(gè)價(jià)外費(fèi)用是按你們貨物稅率算,
借:應(yīng)收賬款 570 貸:主營業(yè)務(wù)收入 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 65 貸:銀行存款? 5
那個(gè)運(yùn)費(fèi)和包裝物都記入銷售費(fèi)用了是嗎,
您問的應(yīng)收賬款 是自己單位代墊的 跟費(fèi)用無關(guān)啊 是購買方的費(fèi)用