你好,購銷合同的印花稅申報的時候計稅依據(jù)=(購進合同含稅金額%2B銷售含稅金額)
購銷合同的印花稅申報的時候計稅依據(jù)是哪個科目
老師你好,印花稅購銷合同的計稅依據(jù)是哪個數(shù)據(jù)呢?包括采購合同和銷售合同么?合同是含稅金額計稅依據(jù)就是含稅金額么?
申報購銷合同印花稅的計稅依據(jù)是什么哈
老師好,申報印花稅時,按購銷合同依據(jù),減免性質(zhì)代碼選哪個
印花稅申報依據(jù):購銷合同,這個購銷合同是不是就是開票的金額?。?/p>
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個人部分) 貸方,應(yīng)交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開進開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項稅額跟進項稅額是按什么計提的 怎么做會計分錄
我公司本年累計凈利潤+年初未分配利潤不等于期末未分配利潤總額是為什么,資產(chǎn)負債表是平的。搞不明白他們之間的關(guān)系。請老師指教。
2020年賬面價值=540我懂,/4什么意思
老師。你好!我們工廠建設(shè)廠房及其他單體項目,發(fā)票未取得!現(xiàn)用工程竣工結(jié)算審核單里邊的單位工程名稱入賬,這樣做分錄對嗎?
企業(yè)的注冊資本是五年內(nèi)必須實繳,是指賬戶上必須長期有這么多資金在公司賬戶嗎
不完全是按某個會計科目計算,而是需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況統(tǒng)計的?
一般就是按照主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本咯?
你好,不一定,因為不是所有的收入都需要繳納印花稅的。 購銷合同的印花稅申報的時候計稅依據(jù)應(yīng)當(dāng)這樣計算=(購進合同含稅金額%2B銷售含稅金額)
是含稅金額嗎?含增值稅的金額?
你好,購銷合同印花稅是按含稅金額計算的?
那個印花稅的計稅基數(shù)我是按照做賬的哪個科目來申報?不太懂比方購銷合同的話
你好,不完全是按某個會計科目發(fā)生額來計算,而是需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況統(tǒng)計的? 購銷合同的印花稅申報的時候計稅依據(jù)=(購進合同含稅金額%2B銷售含稅金額)
那稅務(wù)肯定是按照申報上去的賬面上的數(shù)據(jù)為依據(jù)的呀 不可能查你簽了幾份合同的咯
你好,有合同的按合同計算 沒有合同的按相關(guān)行為發(fā)生額統(tǒng)計 比如購銷合同,按購進含稅金額%2B銷售含稅金額統(tǒng)計
哦那就是按發(fā)票入賬的科目是吧
你好,沒有合同的情況下,可以根據(jù)發(fā)票統(tǒng)計印花稅計稅依據(jù)金額
老師是不是只有成本類發(fā)票才需要申報購銷合同的印花稅啊 固定資產(chǎn)的發(fā)票就不用了啊
你好,成本類,固定資產(chǎn)類發(fā)票都需要繳納購銷合同印花稅的
老師那費用類呢
你好,具體是什么費用呢?
老師那我要是做暫估的成本要申報印花稅嗎?
你好,暫估的成本需要做印花稅申報的?
那我收到一批貨做庫存商品了有發(fā)票還沒賣出去也要申報印花稅嗎
你好,收到一批貨做庫存商品,還沒賣出去,需要按購銷合同申報印花稅的