你好,購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅申報(bào)的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)=(購(gòu)進(jìn)合同含稅金額%2B銷(xiāo)售含稅金額)
購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅申報(bào)的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)科目
老師你好,印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同的計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?包括采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同么?合同是含稅金額計(jì)稅依據(jù)就是含稅金額么?
申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么哈
老師好,申報(bào)印花稅時(shí),按購(gòu)銷(xiāo)合同依據(jù),減免性質(zhì)代碼選哪個(gè)
印花稅申報(bào)依據(jù):購(gòu)銷(xiāo)合同,這個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同是不是就是開(kāi)票的金額?。?/p>
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,分不出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
客戶(hù)買(mǎi)車(chē)要上成都戶(hù),客戶(hù)不是成都戶(hù)口。掛靠到公司,車(chē)款是客戶(hù)自己支付的,公司每年收取一定的管理費(fèi),這種是給客戶(hù)開(kāi)具什么發(fā)票呢?
去年有筆款項(xiàng)入賬,當(dāng)時(shí)由于會(huì)計(jì)不清楚款項(xiàng)來(lái)源,就做成了財(cái)政撥款,但是實(shí)際上是另外一家單位打款過(guò)來(lái)的,跟我們一起合作做項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)資金,這種怎樣做賬?分錄怎么改?但是是去年發(fā)生的
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,這個(gè)月的申報(bào)表里面,有留底稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于留底稅額,不用繳稅,即征即退項(xiàng)目有收入,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)跟軟件沒(méi)有關(guān)系,進(jìn)項(xiàng)是不用勾選抵扣了?進(jìn)項(xiàng)填0嗎
可有膠權(quán)變更章程修改模板
商貿(mào)企業(yè)開(kāi)票是現(xiàn)代服務(wù)*安防設(shè)備技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎 體育服務(wù)*體育服務(wù) 場(chǎng)地使用費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師,附件稅只交城市維護(hù)建設(shè)稅,其他兩個(gè)教育費(fèi)附加,地方教育附件減免要不要做賬
請(qǐng)教一下老師,我司出口一臺(tái)設(shè)備已報(bào)關(guān),這個(gè)是租賃給境外的,租賃款也是出口金額,已收匯。請(qǐng)問(wèn)這筆收入稅務(wù)上繳納增值稅嗎?這臺(tái)設(shè)備是我司租賃境內(nèi)公司的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分情況處理
你好,請(qǐng)問(wèn)第三季度企業(yè)所得稅表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填借方金額嗎?包含個(gè)人社保嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票9個(gè)點(diǎn),可以按照10%加計(jì)扣除,比如100的,可以稅額是9個(gè)點(diǎn)+9個(gè)點(diǎn)再加百分之一,還是直接100乘以10%等于10 來(lái)扣除呢
不完全是按某個(gè)會(huì)計(jì)科目計(jì)算,而是需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況統(tǒng)計(jì)的?
一般就是按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本咯?
你好,不一定,因?yàn)椴皇撬械氖杖攵夹枰U納印花稅的。 購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅申報(bào)的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)應(yīng)當(dāng)這樣計(jì)算=(購(gòu)進(jìn)合同含稅金額%2B銷(xiāo)售含稅金額)
是含稅金額嗎?含增值稅的金額?
你好,購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅是按含稅金額計(jì)算的?
那個(gè)印花稅的計(jì)稅基數(shù)我是按照做賬的哪個(gè)科目來(lái)申報(bào)?不太懂比方購(gòu)銷(xiāo)合同的話
你好,不完全是按某個(gè)會(huì)計(jì)科目發(fā)生額來(lái)計(jì)算,而是需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況統(tǒng)計(jì)的? 購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅申報(bào)的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)=(購(gòu)進(jìn)合同含稅金額%2B銷(xiāo)售含稅金額)
那稅務(wù)肯定是按照申報(bào)上去的賬面上的數(shù)據(jù)為依據(jù)的呀 不可能查你簽了幾份合同的咯
你好,有合同的按合同計(jì)算 沒(méi)有合同的按相關(guān)行為發(fā)生額統(tǒng)計(jì) 比如購(gòu)銷(xiāo)合同,按購(gòu)進(jìn)含稅金額%2B銷(xiāo)售含稅金額統(tǒng)計(jì)
哦那就是按發(fā)票入賬的科目是吧
你好,沒(méi)有合同的情況下,可以根據(jù)發(fā)票統(tǒng)計(jì)印花稅計(jì)稅依據(jù)金額
老師是不是只有成本類(lèi)發(fā)票才需要申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅啊 固定資產(chǎn)的發(fā)票就不用了啊
你好,成本類(lèi),固定資產(chǎn)類(lèi)發(fā)票都需要繳納購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅的
老師那費(fèi)用類(lèi)呢
你好,具體是什么費(fèi)用呢?
老師那我要是做暫估的成本要申報(bào)印花稅嗎?
你好,暫估的成本需要做印花稅申報(bào)的?
那我收到一批貨做庫(kù)存商品了有發(fā)票還沒(méi)賣(mài)出去也要申報(bào)印花稅嗎
你好,收到一批貨做庫(kù)存商品,還沒(méi)賣(mài)出去,需要按購(gòu)銷(xiāo)合同申報(bào)印花稅的