同學(xué)您好,這應(yīng)交稅費的,您稅款繳納了就平了,其他應(yīng)付款的借方,表示多付個別人錢了,以后收回來就平了,不需要專門結(jié)轉(zhuǎn)。
您好老師請問您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運費走哪個科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項為??顚S?,錄怎么如何寫請回復(fù) 您看是收到款項時 借,銀行存款 貸 專項應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運費用時 借,專項應(yīng)付款 貸營業(yè)費用 現(xiàn)在就營業(yè)費用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計提時 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費19000,繳納時 借 應(yīng)交稅費19000 貸 營業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實際繳納的,今年匯算時19年整體來說是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現(xiàn)在財務(wù)報表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
老師:我去年考的初級,今年轉(zhuǎn)行。前面一家物流公司干了兩個月,是新開的公司,沒正常營業(yè),現(xiàn)在關(guān)門了,我們辭職了。圖三是我按某老師編的工作單位和工作內(nèi)容。圖二是我今天去面試的單位,圖一是面試的題目,看對不對?從來面試沒做過題目的。上午做題加經(jīng)過兩個人的面試,說我沒制衣廠工作經(jīng)驗不適合。這個往來會計還要有制衣廠經(jīng)驗嗎?不是看單據(jù)對賬嗎?她是不要我找的借口嗎?去年考的初級,哪有這么多經(jīng)驗?原以為有個證好找工作,結(jié)果不盡人意。我到底適合找什么樣的行業(yè)什么崗位?現(xiàn)在的我好糾結(jié),好心煩!請老師詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝!
老師,我是小規(guī)模納稅人,非營利組織行業(yè),幫忙看看圖片上這2筆以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在怎么補結(jié)轉(zhuǎn)?具體分錄是什么?(具體到明細(xì)科目),請有做過這個行業(yè)的回復(fù),謝謝
老師請問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個蒙古包當(dāng)時開建造過程中開回來的工程服務(wù)費發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營業(yè)務(wù)成本了,后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結(jié)清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計出了評估報告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評估報告把固定資產(chǎn)補入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做?那19年的成本還需要做調(diào)整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師,這個應(yīng)交稅費季度免稅的吧?不結(jié)轉(zhuǎn)會一直掛著吧
其他應(yīng)收款這個是公積金的,已經(jīng)沒有這個人了,前面會計做的,我要怎么結(jié)平呢
如果說應(yīng)該免稅的 那您可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入