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老師好,放了一年的庫存,上月剛賣掉了,在做銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時還是按照去年的那個成本結(jié)算吧?另進(jìn)購不需要做的,因為入庫的時候就做過,對吧?謝謝。

2020-11-16 06:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-16 06:52

你好。是的沒錯,按照去年購進(jìn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)。購進(jìn)不用轉(zhuǎn)

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你好。是的沒錯,按照去年購進(jìn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)。購進(jìn)不用轉(zhuǎn)
2020-11-16
你好這個結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題才沖掉重新結(jié)轉(zhuǎn),沒有問題不需要沖掉
2021-04-15
您好,確定后期會返80,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本就結(jié)130,要不銷售130,成本200,我們的毛利都是負(fù)數(shù)了,毛利率異常會有預(yù)警的 借:庫存商品 120 其他應(yīng)收款 80 貸:銀行200
2023-12-21
你好同學(xué),那你賬上原來有庫存嗎你的意思是你賬上原來沒有庫存,但是后來盤點以后發(fā)現(xiàn)有了,你就做到憑證上了,但是和這筆貨物對應(yīng)的有發(fā)票嗎?跟你做入庫的有發(fā)票嗎?
2022-05-11
同學(xué)您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來暫估的那個 比如借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫存商品 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款正數(shù)
2023-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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