同學(xué),你好 沒有發(fā)票,需要調(diào)的 如果匯算前來,就不用調(diào)
老師。如果發(fā)現(xiàn)以前入賬的一張發(fā)票有問題不能入帳是需要直接扯出來無票入帳然后匯算清繳的時(shí)候把那筆費(fèi)用調(diào)增嗎
老師,請(qǐng)問這個(gè)月開出紅字發(fā)票,沖減去年的收入,還有10-11月有費(fèi)用,但是經(jīng)辦人一直沒拿來發(fā)票,也還沒付款,這個(gè)月才支付的,這兩筆業(yè)務(wù)匯算清繳時(shí)候需要調(diào)整報(bào)表嗎?
請(qǐng)問我單位進(jìn)行2022年匯繳的時(shí)候,有兩萬多費(fèi)用票五月份才能開出來,那這樣的話匯繳的時(shí)候這兩萬多還需要調(diào)增嗎?
請(qǐng)問一下,公司進(jìn)貨未開發(fā)票進(jìn)來了,銷售的時(shí)候開票出去了,這個(gè)成本匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)減嗎?那不開票進(jìn)來的貨,開票出去就得百分之百的收入嗎?
比如我2024年按照實(shí)際入賬300萬,(300萬沒有申報(bào)個(gè)稅),匯算清繳的時(shí)候肯定要調(diào)整出來,但是公司在2025年匯算清繳之前又能回來2024年沒開回來的發(fā)票300萬,公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,麻煩芬姐說一下,這個(gè)匯算清繳怎么做,還有2025年回來的300萬的發(fā)票直接入2025年嗎?賬上需要調(diào)整這300萬嗎?
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎