同學(xué),你好 不做憑證,最后看補(bǔ)繳納多少稅額,一起做
企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào),需要在調(diào)整收入然后再調(diào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)么?
企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整后繳納的企業(yè)所得稅,這個(gè)怎么做分錄
企業(yè)所得稅匯算清繳 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 在哪張表調(diào)整
匯算清繳調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi) 繳納的企業(yè)所得稅分錄怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅超標(biāo)調(diào)整2242.48怎么做憑證調(diào)整
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
等于我應(yīng)納稅額75130,調(diào)增滴納稅調(diào)整2242.48就等于77372.48直接計(jì)算所得稅申報(bào)是這個(gè)意思吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的