您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
老師您好!企業(yè)所得稅按收入的核定應(yīng)稅所得率計(jì)算應(yīng)納稅所得額,免征的增值稅是否加入收入里一起核算應(yīng)納稅所得額?
老師,題目明確說了公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入應(yīng)納稅所得額,為什么答案在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)又加進(jìn)去了變動(dòng)收益的20萬元了,麻煩解答一下,謝謝老師
老師好 教材上說 免稅收入 應(yīng)計(jì)入收入總額 不計(jì)入應(yīng)納稅所得額 但是為什么 有道題 答案說 股息所得 全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額
為什么企業(yè)所得稅免稅收入計(jì)入應(yīng)納稅所得額?
老師,計(jì)算應(yīng)納稅所得額減按90%計(jì)入收入總額是什么意思?比如應(yīng)納稅所得額是100萬
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學(xué)雜費(fèi)繳費(fèi)中的暫無反回信息
公司準(zhǔn)備注銷,賬上還有200萬的應(yīng)收賬款不想收回來了,該如何處理掉?
老師,私轉(zhuǎn)公收貨款,發(fā)票開給個(gè)人還是公司?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師:電子稅務(wù)局里怎么查詢2020年已勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票?
老師,您好,我們勞務(wù)公司接到一個(gè)勞務(wù)清包的活,活在國外,這個(gè)月對(duì)方要求我們開具了一張形式發(fā)票,對(duì)方由國內(nèi)的公司將款打入勞務(wù)公司對(duì)公戶,對(duì)于勞務(wù)公司來說,需要開具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開具免稅的還是3%的?疑惑點(diǎn),境外的純勞務(wù),款如果是境內(nèi)的公司打過來,增值稅這一塊應(yīng)該如何計(jì)算,需要在稅務(wù)局備案嗎?而且這個(gè)活是從去年11月份開始干的,這大半年時(shí)間,對(duì)方是已發(fā)放農(nóng)民工工資的形式支付勞務(wù)費(fèi)的,公司實(shí)際沒有收到錢,從這個(gè)月開始,對(duì)方每個(gè)月要求開具形式發(fā)票,給勞務(wù)公司打款,報(bào)稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個(gè)月有張發(fā)票當(dāng)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)勾選了,其實(shí)是出口退稅的,這個(gè)現(xiàn)在還有辦法嗎
請(qǐng)問,22-24年有福利費(fèi)和招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,請(qǐng)問是直接在電子稅局進(jìn)行更正申報(bào),還是要去稅務(wù)大廳填表申報(bào)
老師您好,您那邊有沒有關(guān)于房屋 個(gè)人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?
尊敬的學(xué)員您好! 同學(xué)這道題是個(gè)人所得稅阿,不是企業(yè)所得稅哈,不一樣的。
是非居民企業(yè) 不是個(gè)稅 是企稅
尊敬的學(xué)員您好! 但是為什么 有道題 答案說 股息所得 全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額 非居民企業(yè)這個(gè)是按全額的,沒有免稅的規(guī)定哈。