答案是減去的啊 就是因?yàn)椴患{入應(yīng)納稅所得額,所以減去這收益20
請(qǐng)問(wèn)公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)責(zé)、在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),要調(diào)整利潤(rùn)總額不?(關(guān)于公允價(jià)值變動(dòng)的部分)請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
老師,題目明確說(shuō)了公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入應(yīng)納稅所得額,為什么答案在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)又加進(jìn)去了變動(dòng)收益的20萬(wàn)元了,麻煩解答一下,謝謝老師
老師這個(gè)題那個(gè)應(yīng)納稅所得額為什么要把那個(gè)公允價(jià)值變動(dòng)的算進(jìn)去……題干中不是說(shuō)不算到當(dāng)期,轉(zhuǎn)讓時(shí)候再計(jì)入么?我知道這個(gè)會(huì)形成遞延、
某企業(yè)2009年實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)70萬(wàn)元, 經(jīng)查, 企業(yè)在年初購(gòu)入交易性金融資產(chǎn)200萬(wàn)元,年 末該項(xiàng)資產(chǎn)公允價(jià)值為210萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入了當(dāng)期損益,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng),遞 延所得稅負(fù)債期初余額為0.5萬(wàn)元。 ① 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納企業(yè)所得稅額,出具相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(10分) ② 分析并進(jìn)行所得稅費(fèi)用遞延調(diào)整。(15分) 交易性金融資產(chǎn)的 賬面價(jià)值= 計(jì)稅基礎(chǔ)= 產(chǎn)生 差異 元 , 引起 變動(dòng), 變動(dòng)額= 老師怎么解答
請(qǐng)問(wèn)老師,“公允價(jià)值變動(dòng)損益不計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,待轉(zhuǎn)讓時(shí)一并計(jì)入轉(zhuǎn)讓當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額”,這句話怎么理解?為什么交易性金融資產(chǎn)要在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)調(diào)增,而其他權(quán)益工具投資又不算在應(yīng)納稅所得額里面?
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過(guò)采購(gòu)沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問(wèn)題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤(rùn)不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤(rùn)?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬(wàn),匯算來(lái)不了票,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
這句話和上一句有什么區(qū)別
這道題在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)就沒有加進(jìn)去
這個(gè)解析就沒加進(jìn)去
哦,我想明白,謝謝老師
不客氣 祝學(xué)習(xí)順利