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老師,您好,我們勞務(wù)公司接到一個(gè)勞務(wù)清包的活,活在國外,這個(gè)月對方要求我們開具了一張形式發(fā)票,對方由國內(nèi)的公司將款打入勞務(wù)公司對公戶,對于勞務(wù)公司來說,需要開具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開具免稅的還是3%的?疑惑點(diǎn),境外的純勞務(wù),款如果是境內(nèi)的公司打過來,增值稅這一塊應(yīng)該如何計(jì)算,需要在稅務(wù)局備案嗎?而且這個(gè)活是從去年11月份開始干的,這大半年時(shí)間,對方是已發(fā)放農(nóng)民工工資的形式支付勞務(wù)費(fèi)的,公司實(shí)際沒有收到錢,從這個(gè)月開始,對方每個(gè)月要求開具形式發(fā)票,給勞務(wù)公司打款,報(bào)稅要如何處理

2025-07-22 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-22 14:39

已經(jīng)開了形式發(fā)票,這個(gè)就不用開增值稅的發(fā)票了,免稅的 上面的二選一就行,增值稅不需要交,需要備案 如果是一般納稅人免稅銷售服務(wù)里面填寫銷售額就可以 之前打給了個(gè)人,你們沖應(yīng)收賬款正常做收入,然后成本不需要你支付沖應(yīng)收賬款

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已經(jīng)開了形式發(fā)票,這個(gè)就不用開增值稅的發(fā)票了,免稅的 上面的二選一就行,增值稅不需要交,需要備案 如果是一般納稅人免稅銷售服務(wù)里面填寫銷售額就可以 之前打給了個(gè)人,你們沖應(yīng)收賬款正常做收入,然后成本不需要你支付沖應(yīng)收賬款
2025-07-22
你好,第一個(gè)是對的呢,入賬計(jì)入對應(yīng)部門的工資薪金費(fèi)用或者勞務(wù)成本 第二個(gè),一樣是計(jì)入成本或費(fèi)用 第三個(gè),分別核算的話,國外涉及免稅項(xiàng)目不抵扣 第四個(gè)不需要
2023-11-26
你好; 一般會(huì)罰款對方; 會(huì)收取增值稅和附加稅以及印花稅和個(gè)稅的; 還可能罰款? ; 收取滯納金的? 、可以的
2023-06-08
您好,1未開票也要先入成本費(fèi)用,這是權(quán)責(zé)發(fā)生制,開票后先沖回再按發(fā)票做分錄 ?借:工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi)? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)? ?貸:應(yīng)收賬款(A) 2.開1%專票就是多個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,分錄還是上面的 3.B公司申報(bào)員工個(gè)稅,由開票方申報(bào)
2024-11-21
同學(xué)你好 你們這個(gè)收入是差額?你可以做無票收入,要交增值稅的,打到個(gè)人帳戶的是工資嗎
2020-10-11
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