您好,其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以在本月補(bǔ)上 銷項(xiàng)稅征稅項(xiàng)目填寫錯(cuò)誤需更正申報(bào)
開了紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),需要在增值稅申報(bào)表上附表上填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是直在賬務(wù)上處理就行
上月進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),未填寫其他進(jìn)項(xiàng)稅額,可以在本月補(bǔ)上嗎,還是需要進(jìn)行申報(bào)更正,銷項(xiàng)稅征稅項(xiàng)目填寫錯(cuò)誤怎么處理
2020年認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅額,因用在簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,可在2021年11月份進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?是在20021年12月本期增值稅申報(bào)表二中填寫嗎?
外貿(mào)公司申報(bào)增值稅時(shí)候,出口退稅銷項(xiàng)八月開,進(jìn)項(xiàng)八月份開的但是在九月份勾選,屬于九月所屬期在申報(bào)增值稅申報(bào)表,是否可以不填寫進(jìn)項(xiàng),或者是銷項(xiàng)可以下月申報(bào),還是需要兩者同步申報(bào),如果需要同步申報(bào)要怎么操作?
增值稅申報(bào)表本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額表中上期留抵稅額退稅欄中填寫了121380.13元,另外其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形填寫了-121380.13元,請(qǐng)問老師從這兩欄中可以看出錯(cuò)誤地方嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
如果未進(jìn)行更正申報(bào),會(huì)怎么處理
稅務(wù)局沒發(fā)現(xiàn)還好,若稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)了可能會(huì)來問企業(yè),到時(shí)需要做出解釋
好的 謝謝
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快