你好 1. 1-9月你預(yù)提掛的是 借 主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款 。2. 那么你 11月 收到發(fā)票 如果之前預(yù)提的費(fèi)用 和你10-12月的費(fèi)用 都是一致的。 那你就做一筆 “借 其他應(yīng)付款貸銀行存款 3. 如果你10月沒有計(jì)提 就和11月的一起補(bǔ)計(jì)提一筆 :借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 。這樣就平科目了。發(fā)票就放在11月后面就行了。 ”
9月提了(1-9月的) 維修成本費(fèi)用 沒支付 11月給開了發(fā)票 共一年的 要怎么做啊 9月的是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款 10月不提了等11月的票 11月 怎么做呢
老師,機(jī)械租賃公司付挖機(jī)修理費(fèi),9月付款2500,9月做賬 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款,10月收到9月的發(fā)票金額2400,少開了100,10月又付款2000,收到開票金額1500,又少開了500,10月該怎么做賬了,要沖銷9月的分錄嗎
公司是做建筑服務(wù)的,成本主要是人工,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,但是10月收入10萬,10月申報(bào)了1萬工資,做賬計(jì)提10月1萬工資,發(fā)放了1萬工資,11月沒有收入,沒有成本費(fèi)用票不想交稅情況下,11月申報(bào)9萬工資的話,11月做賬的話收入0,主營業(yè)務(wù)成本9萬??但是沒有收入有成本會(huì)不會(huì)有什么影響?應(yīng)該怎么做比較好?
公司是做建筑服務(wù)的,成本主要是人工,做賬流程是當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,但是10月收入10萬,10月申報(bào)了1萬工資,做賬計(jì)提10月1萬工資,發(fā)放了1萬工資,11月沒有收入,沒有成本費(fèi)用票不想交稅情況下,11月申報(bào)9萬工資的話,11月做賬的話收入0,主營業(yè)務(wù)成本9萬??但是沒有收入有成本會(huì)不會(huì)有什么影響?應(yīng)該怎么做比較好?
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請(qǐng)問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請(qǐng)問這樣做,可行嗎?
停車費(fèi)發(fā)票,備注欄需要備注不動(dòng)產(chǎn)詳細(xì)地址嗎?
老師,一把納稅人,客戶要求開普票,那開出去的普票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,只是看稅額,不看稅率吧
老師您好,公司是個(gè)體戶,每個(gè)月用在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅嗎?沒有收入也是零申報(bào)嗎
請(qǐng)問老師這個(gè)分錄怎么做
如何在電子稅務(wù)局查詢企業(yè)是否為高新企業(yè)?
老師,建筑業(yè),統(tǒng)計(jì)局讓填的產(chǎn)值,是什么
老師,請(qǐng)問公司監(jiān)事一直變更不了,對(duì)本人有什么影響?
請(qǐng)問老師這個(gè)分錄怎么寫?
關(guān)于推廣應(yīng)用電子憑證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的通知了,以后不用打印回單和記賬憑證、發(fā)票那些了嗎,現(xiàn)有財(cái)務(wù)軟件沒辦法在記賬憑證后面附東西,是不是得換能附的財(cái)務(wù)軟件
你好,老師,我們跟水務(wù)局簽了一個(gè)框架協(xié)議,但是有業(yè)務(wù)之后是施工方直接給我們轉(zhuǎn)錢,開票開給水務(wù)局,這種情況怎么辦呢
11月先計(jì)提上10-12月的 費(fèi)用 轉(zhuǎn)賬的時(shí)候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 發(fā)票放后面 是嗎
你好 你12月還沒有發(fā)生哦 。 你11月 因?yàn)槟?0月沒有計(jì)提 。所以11月是做10-11月的兩個(gè)月計(jì)提分錄? 。等著12月了在單獨(dú)做 12月的費(fèi)用 掛賬 。? ? ?是的 。 轉(zhuǎn)款后 做??借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 發(fā)票放后面? ?;然后 注意核對(duì)下? 所有計(jì)提的金額 與你們發(fā)票是否一致? 一致的話就行。