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9月提了(1-9月的) 維修成本費(fèi)用 沒支付 11月給開了發(fā)票 共一年的 要怎么做啊 9月的是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款 10月不提了等11月的票 11月 怎么做呢

2020-11-14 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-14 18:11

你好 1. 1-9月你預(yù)提掛的是 借 主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款 。2. 那么你 11月 收到發(fā)票 如果之前預(yù)提的費(fèi)用 和你10-12月的費(fèi)用 都是一致的。 那你就做一筆 “借 其他應(yīng)付款貸銀行存款 3. 如果你10月沒有計(jì)提 就和11月的一起補(bǔ)計(jì)提一筆 :借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 。這樣就平科目了。發(fā)票就放在11月后面就行了。 ”

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快賬用戶5782 追問 2020-11-14 18:20

11月先計(jì)提上10-12月的 費(fèi)用 轉(zhuǎn)賬的時(shí)候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 發(fā)票放后面 是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-14 18:21

你好 你12月還沒有發(fā)生哦 。 你11月 因?yàn)槟?0月沒有計(jì)提 。所以11月是做10-11月的兩個(gè)月計(jì)提分錄? 。等著12月了在單獨(dú)做 12月的費(fèi)用 掛賬 。? ? ?是的 。 轉(zhuǎn)款后 做??借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 發(fā)票放后面? ?;然后 注意核對(duì)下? 所有計(jì)提的金額 與你們發(fā)票是否一致? 一致的話就行。

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你好 1. 1-9月你預(yù)提掛的是 借 主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款 。2. 那么你 11月 收到發(fā)票 如果之前預(yù)提的費(fèi)用 和你10-12月的費(fèi)用 都是一致的。 那你就做一筆 “借 其他應(yīng)付款貸銀行存款 3. 如果你10月沒有計(jì)提 就和11月的一起補(bǔ)計(jì)提一筆 :借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 。這樣就平科目了。發(fā)票就放在11月后面就行了。 ”
2020-11-14
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
2022-01-18
你好,你這個(gè)9萬是真實(shí)發(fā)生的嗎?
2021-12-14
您好! 收入與成本屬于匹配關(guān)系,有收入才會(huì)有成本,無法實(shí)現(xiàn)收入的支出作為期間費(fèi)用核算,不作為成本核算。
2021-12-14
15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請(qǐng)問,這樣做可以嗎? 這樣做可以
2021-12-22
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