需要沖銷(xiāo)9月分錄 ,再按發(fā)票的金額入賬處理。
開(kāi)辦期,租賃廠房第一個(gè)月付了一年租金,當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個(gè)月的攤銷(xiāo)借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,那等過(guò)幾個(gè)月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,8月A公司收款10萬(wàn)元,其中2萬(wàn)元應(yīng)該付給B公司,B公司應(yīng)開(kāi)具2萬(wàn)元發(fā)票給A公司后付款,但B公司8月未開(kāi)票,9月開(kāi)票,那么A公司8月的分錄是借 銀行 10萬(wàn) 貸 主營(yíng) 7.92萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng) 0.08萬(wàn) 其他應(yīng)付款 B 2萬(wàn);B公司8月做借 應(yīng)收賬款 A 2萬(wàn) 貸 主營(yíng) 1.98萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng) 0.02萬(wàn),9月開(kāi)票后做借 銀行 2萬(wàn) 貸 應(yīng)收 2萬(wàn)。但是,稅務(wù)上面,對(duì)于B公司,8月有了銷(xiāo)項(xiàng),9月開(kāi)票又產(chǎn)生一次銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)就重復(fù)了,應(yīng)該怎么處理?
老師,機(jī)械租賃公司付挖機(jī)修理費(fèi),9月付款2500,9月做賬 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款,10月收到9月的發(fā)票金額2400,少開(kāi)了100,10月又付款2000,收到開(kāi)票金額1500,又少開(kāi)了500,10月該怎么做賬了,要沖銷(xiāo)9月的分錄嗎
上月收到業(yè)主首付款,及車(chē)位款,因當(dāng)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,把首付款發(fā)票開(kāi)成了稅率,當(dāng)月分錄,借銀行醋存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),在本月把發(fā)票紅沖了,又重開(kāi)了首付款不征稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下紅沖跟重開(kāi)發(fā)票怎么做分錄
老師打擾了,又要請(qǐng)教一個(gè)著急的問(wèn)題[抱拳]我們單位的房租用的是新租賃準(zhǔn)則,2023年9月1日是租賃開(kāi)始日,7月份收到發(fā)票預(yù)付租金(2023年9月-2024年1月)時(shí),借:其他應(yīng)收款-其他,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,9月份租賃開(kāi)始日后,做了一筆分錄,借:使用權(quán)資產(chǎn)-營(yíng)業(yè)用房,借:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用-營(yíng)業(yè)用房,貸:其他應(yīng)收款-其他,貸:租賃負(fù)債-租賃付款額-營(yíng)業(yè)用房,然后每月開(kāi)始計(jì)提使用權(quán)資產(chǎn)折舊和計(jì)提利息費(fèi)用 現(xiàn)在收到了2024年2月-3月的房租發(fā)票,請(qǐng)問(wèn):怎么做分錄?[抱拳]
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫(xiě)的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
如何勸說(shuō)老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說(shuō)辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷(xiāo) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過(guò)來(lái)了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
公司多付的,是做成預(yù)付轉(zhuǎn)款還是其他應(yīng)收款了
多付的款項(xiàng),需要計(jì)入預(yù)付賬款,直接收款回來(lái)。因?yàn)檫@是屬于貨款或者是服務(wù)款項(xiàng)。
然后用收到的發(fā)票,來(lái)沖銷(xiāo)預(yù)付賬款嗎
是的收到發(fā)票后,沖減預(yù)付賬款處理