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老師,機(jī)械租賃公司付挖機(jī)修理費(fèi),9月付款2500,9月做賬 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款,10月收到9月的發(fā)票金額2400,少開(kāi)了100,10月又付款2000,收到開(kāi)票金額1500,又少開(kāi)了500,10月該怎么做賬了,要沖銷(xiāo)9月的分錄嗎

2021-11-10 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-10 17:21

需要沖銷(xiāo)9月分錄 ,再按發(fā)票的金額入賬處理。

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快賬用戶7444 追問(wèn) 2021-11-10 17:22

公司多付的,是做成預(yù)付轉(zhuǎn)款還是其他應(yīng)收款了

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齊紅老師 解答 2021-11-10 17:23

多付的款項(xiàng),需要計(jì)入預(yù)付賬款,直接收款回來(lái)。因?yàn)檫@是屬于貨款或者是服務(wù)款項(xiàng)。

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快賬用戶7444 追問(wèn) 2021-11-10 17:27

然后用收到的發(fā)票,來(lái)沖銷(xiāo)預(yù)付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-10 17:28

是的收到發(fā)票后,沖減預(yù)付賬款處理

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您好,分錄有誤,預(yù)付房租:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 未收到發(fā)票不需要入賬,并且開(kāi)辦期間不攤銷(xiāo),等到開(kāi)辦期結(jié)束后才攤銷(xiāo)
2020-09-21
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