你好,你這個9萬是真實發(fā)生的嗎?
老師好!請問一個關(guān)于工資社保的賬務(wù)處理。 新開業(yè)公司,前幾個月工資0申報,10月25日公司社保新增1名員工,11月電子稅務(wù)局申報社保。公司規(guī)定每月中旬通過網(wǎng)銀發(fā)放工資。 我的問題是:(1)10月份新增的員工工資在11月發(fā)放,可是社保已扣,10月份社保和個稅都要申報,但是10月工資沒有發(fā),工資明細(xì)表要11月中旬發(fā)放時才會有,那么10月分錄怎么做?11月怎么做分錄? (2)新員工入職,社保只要在25日前添加,都可以算在當(dāng)月,可公司發(fā)工資是在月中,那月中到25日之間入職的員工,社保已扣,工資明細(xì)沒有記錄,怎么處理?
老師,請教,我家公司總拖欠工資,我每個月計提當(dāng)月工資入費(fèi)用,而個人收入申報系統(tǒng)按每月實際發(fā)放數(shù)申報的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個月,就申報7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒有發(fā)放工資的就零申報收入,這樣做下來,9一12月工資計提了但是沒有發(fā)放,我在個稅收入零申報了,今年21年1月發(fā)放了,那這個9一12月工資是21年1月申報?對嗎?我覺得好像做錯了,老師,是不是計提后就要申報個稅才對呀?是不是,這個1月申報去年20年12月個稅時就全部申報9一12月工資收入?老師,求教!
公司是做建筑服務(wù)的,成本主要是人工,當(dāng)月工資當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,但是10月收入10萬,10月申報了1萬工資,做賬計提10月1萬工資,發(fā)放了1萬工資,11月沒有收入,沒有成本費(fèi)用票不想交稅情況下,11月申報9萬工資的話,11月做賬的話收入0,主營業(yè)務(wù)成本9萬??但是沒有收入有成本會不會有什么影響?應(yīng)該怎么做比較好?
公司是做建筑服務(wù)的,成本主要是人工,做賬流程是當(dāng)月工資當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,但是10月收入10萬,10月申報了1萬工資,做賬計提10月1萬工資,發(fā)放了1萬工資,11月沒有收入,沒有成本費(fèi)用票不想交稅情況下,11月申報9萬工資的話,11月做賬的話收入0,主營業(yè)務(wù)成本9萬??但是沒有收入有成本會不會有什么影響?應(yīng)該怎么做比較好?
園林綠化企業(yè),有個項目只做勞務(wù)。2020年申報了農(nóng)民工工資120萬,但是一直沒有開發(fā)票,也就沒有做收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬成本(2020年申報的工資)。2021年7月開票了9.5萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬的成本(2020年申報的工資)。2021年8月開票了68萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬的成本(其中2020年申報的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬,28月當(dāng)月申報了45萬的工資并發(fā)放了)。2021年9月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15.8萬的成本(其中2020年申報的工資結(jié)轉(zhuǎn)了5.8萬,9月申報了10萬的工資,也發(fā)放了)。10月申報并發(fā)放了16.7萬工資,11月申報并發(fā)放了14.4萬工資,12月申報了1.76萬工資,10.11.12月都沒有收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。 稅務(wù)說讓我提供90幾萬的成本明細(xì),我想問老師,以上情況我存在哪些稅務(wù)風(fēng)險,我應(yīng)該怎么給稅務(wù)解釋?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師這個分錄寫在一起可以嗎 還是分開做兩筆分錄
老師你好,我們現(xiàn)代服務(wù)業(yè),單位財務(wù)制度規(guī)定金額5000元以上固定資產(chǎn)?,F(xiàn)我單位購入筆記本電腦一臺,要做低值易耗品,請問這個二級科目屬于哪個科目?
老師,接了一家個體戶洗車服務(wù)的,也會貼膜這些。有4個股東,要求是算成本收入這些,吧賬理清楚,想問下要怎么去做,才能吧賬理的清楚,也不用天天去記賬,
建筑勞務(wù)公司,工地員工受傷,然后申請勞仲裁調(diào)解,我公司仲裁調(diào)解,銀行支付9萬元,需要在24年匯算調(diào)增嗎?分錄怎么做?是計入營業(yè)外支出,還是申報工資薪金,按照工資給他發(fā)放工資來做?
老師,我們用的美團(tuán)軟件收錢的,所以美團(tuán)要扣手續(xù)費(fèi),第二天到賬后是扣過手續(xù)費(fèi)的錢,我們做賬按實際收到的做,還是按應(yīng)該收到的做,然后在把手續(xù)費(fèi)體現(xiàn)出來?
老師,發(fā)票類目可以直接開:魚嗎?
收到房租第二季度發(fā)票,并且已付款,如何做賬,謝謝
還沒有工作的情況這個軟件寫什么公司呢?
不是,就比方說假如
如果是真實的可以 如果是為了調(diào)節(jié)利潤就有風(fēng)險了
11月收入0,申報9萬工資,做賬應(yīng)該怎么做?
你能具體回復(fù)我嗎
借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工