你們問銷售方要復(fù)印件就可以
請問老師,發(fā)現(xiàn)以前年度進(jìn)項(xiàng)發(fā)票遺失,且當(dāng)時(shí)沒有入賬,卻認(rèn)證了?,F(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填列報(bào)表哪個(gè)欄次呢?
老師您好!有幾個(gè)問題想請教下哈! 1、新成立的房開企業(yè)沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)在賬務(wù)上已經(jīng)做了,發(fā)票是不是就必須認(rèn)證?以前的發(fā)票都沒有認(rèn)證,可以全部認(rèn)證到11月嗎?在報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該填列在哪個(gè)位置? 2、還有無形資產(chǎn)也要在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)嗎?
老師,請問發(fā)現(xiàn)以前年度的進(jìn)賬稅未抵扣,當(dāng)時(shí)按發(fā)票全額已入賬,我現(xiàn)在認(rèn)證后如何把進(jìn)項(xiàng)稅分錄補(bǔ)上再轉(zhuǎn)出?
老師,請問賬目做對了,但是勾選時(shí)誤勾了,申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)誤認(rèn)證了專票,本月把誤認(rèn)證的金額填入申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,賬目應(yīng)該怎么處理呢?
老師,21年有個(gè)異常發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我當(dāng)時(shí)記賬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,當(dāng)月的時(shí)候由于要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還認(rèn)證了很多進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個(gè)余額掛在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅上面,請問我應(yīng)該如何處理?
老師,請問是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異就用遞延所得稅負(fù)債科目,可抵扣暫時(shí)性差異就用遞延所得稅資產(chǎn)科目嗎?
老師,采購發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額1300,為什么300不給退,沒聽懂?
銀行倒流水需要什么流程和資料
老師,一般每年初級會計(jì)證書大概什么時(shí)候可以下載的?
公司法人要u盾密碼,作為出納要給他嗎
老師,凈利潤是2640 利息費(fèi)用為1200 所得稅率為25%,換為EBIT 結(jié)果不是 這樣列嗎:EBIT*(1-25%)-1200=2640 從而得出EBIT=5120?咋不對啊
您好,老師,想問下第12題是單選題,為什么是這個(gè)式子?
老師,支票存根聯(lián),是不是不需加蓋銀行回執(zhí)章?
老師,請問公司是做混泥土銷售,又做委托加工的,是屬于工業(yè)企業(yè)嗎
老師,法人變更,如果就變更法人,不轉(zhuǎn)股權(quán),不用交個(gè)稅,如果要轉(zhuǎn)股權(quán),是實(shí)繳的,那就是交增值部分20%的個(gè)稅,如果未實(shí)繳就看未分配利潤按比例交20%個(gè)稅對嗎?
已經(jīng)無法取得了,所以想做轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填列哪個(gè)欄次呢?
你好在其他里面填寫的。
23欄,其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形嗎?
你好,是的是的是在這里填寫