同學(xué)您好, 一.以錄入報(bào)關(guān)單的時(shí)候,就錄入同一張的發(fā)票號。 二.1:真實(shí)存在成本過高 ? ?2:系統(tǒng)計(jì)算錯(cuò)誤,同一商品代碼下出現(xiàn)多種品名,系統(tǒng)難以區(qū)別
我想咨詢個(gè)問題,我是一個(gè)外貿(mào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時(shí)候,上游工廠沒有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個(gè)點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
您好 請問出口退稅時(shí)一張報(bào)關(guān)單上有三個(gè)品名,對應(yīng)兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,退稅時(shí)怎么填寫?還有問題就是顯示換匯成本高于合理上線怎么操作
老師,請教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單有三個(gè)商品明細(xì),開的進(jìn)項(xiàng)票只對應(yīng)報(bào)關(guān)單的一個(gè)商品,我申報(bào)的時(shí)候也是只申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報(bào)關(guān)單對應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報(bào)的時(shí)候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時(shí)候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
出口退稅發(fā)票已勾選確認(rèn)提交后發(fā)現(xiàn)開票信息開錯(cuò)了,對方這個(gè)月重開了紅字發(fā)票過來,又開了一張正常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)月增值稅報(bào)表有顯示有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是直接上這張票還沒有退稅成功,請問這要怎么操作?
你好,外貿(mào)型企業(yè)分別從A公司購買機(jī)器,B公司購買零配件,然后將機(jī)器和零配件簡單組裝成成品外貿(mào)出口,報(bào)關(guān)單上顯示的產(chǎn)品只有組裝后的成品,沒有體現(xiàn)出配件,而出口退稅時(shí)需要報(bào)關(guān)單跟進(jìn)項(xiàng)發(fā)票產(chǎn)品一一對應(yīng),請問出口退稅時(shí)怎么處理才能將機(jī)器和零配件的進(jìn)項(xiàng)稅都退回
老師,個(gè)稅已申報(bào),稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報(bào)人員,怎么辦呢?
請問下員工工資8000,社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,社保個(gè)人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們在抖音平臺買商品原價(jià)100,平臺做活動給了優(yōu)惠券10元,實(shí)際付款90元,那平臺開發(fā)票是90還是100啊
剛進(jìn)公司用什么財(cái)務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報(bào)表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項(xiàng)目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計(jì)數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動帶出來?不改會有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認(rèn)繳時(shí)間是12月,截止24.12.31實(shí)到賬各400萬,但印花稅沒有申報(bào),我這里是這樣填?
老師:請問,企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費(fèi) 這個(gè)要怎么入賬?。?/p>