同學(xué)您好, 一.以錄入報(bào)關(guān)單的時(shí)候,就錄入同一張的發(fā)票號(hào)。 二.1:真實(shí)存在成本過高 ? ?2:系統(tǒng)計(jì)算錯(cuò)誤,同一商品代碼下出現(xiàn)多種品名,系統(tǒng)難以區(qū)別
我想咨詢個(gè)問題,我是一個(gè)外貿(mào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時(shí)候,上游工廠沒有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個(gè)點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
您好 請(qǐng)問出口退稅時(shí)一張報(bào)關(guān)單上有三個(gè)品名,對(duì)應(yīng)兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,退稅時(shí)怎么填寫?還有問題就是顯示換匯成本高于合理上線怎么操作
老師,請(qǐng)教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單有三個(gè)商品明細(xì),開的進(jìn)項(xiàng)票只對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的一個(gè)商品,我申報(bào)的時(shí)候也是只申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報(bào)的時(shí)候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時(shí)候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對(duì)不對(duì) 這樣的分錄要怎么寫呀
出口退稅發(fā)票已勾選確認(rèn)提交后發(fā)現(xiàn)開票信息開錯(cuò)了,對(duì)方這個(gè)月重開了紅字發(fā)票過來,又開了一張正常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)月增值稅報(bào)表有顯示有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是直接上這張票還沒有退稅成功,請(qǐng)問這要怎么操作?
你好,外貿(mào)型企業(yè)分別從A公司購買機(jī)器,B公司購買零配件,然后將機(jī)器和零配件簡單組裝成成品外貿(mào)出口,報(bào)關(guān)單上顯示的產(chǎn)品只有組裝后的成品,沒有體現(xiàn)出配件,而出口退稅時(shí)需要報(bào)關(guān)單跟進(jìn)項(xiàng)發(fā)票產(chǎn)品一一對(duì)應(yīng),請(qǐng)問出口退稅時(shí)怎么處理才能將機(jī)器和零配件的進(jìn)項(xiàng)稅都退回
申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
支付購買禮品費(fèi)用如何入賬
老師社保完稅證明,開具了沒點(diǎn)保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開發(fā)票呢
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人平常都是開1%的普票,每季度超過30萬,現(xiàn)在稅務(wù)要在營業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬,這個(gè)季度報(bào)3萬多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?