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老師,你好。請問我們公司有一筆固定收入,每月6367.56元。原來得會計以為是免稅的,從3月份到九月份都沒有計提繳納銷項稅?,F(xiàn)在稅率讓補稅,稅率6%、需要補稅2523.01。請問我要怎么調(diào)帳?

2020-11-13 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-13 11:34

你好,同學。 借,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費 增值稅 直接調(diào)減收入,增加稅

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你好,同學。 借,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費 增值稅 直接調(diào)減收入,增加稅
2020-11-13
同學你好 計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-07-07
同學您好,您好入4月份的話,那需要更正以前的申報標,建議您還是現(xiàn)在入賬,就按6月份開出發(fā)票入賬
2021-06-30
同學你好 按照實際的收入成本來核算就可以
2022-11-03
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借其他應收款, 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。 增值稅申報表填寫銷售貨物一欄 所得稅看利潤表的 印花稅按照買賣合同印花稅申報繳納
2024-11-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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