你好,不管是什么行業(yè)的,都可以借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
老師我想問到了季度我賬上有利潤(rùn)不想交企業(yè)所得稅,那么分別服務(wù)業(yè),建筑業(yè),商業(yè),分錄我怎么寫?我其實(shí)是想次年匯算票萬一找到票就不交,沒有找到在交,這樣操作可以嗎?平時(shí)是預(yù)繳的嘛?我是代賬會(huì)計(jì) 謝謝
1、軟件開發(fā)企業(yè),2020年預(yù)繳了企業(yè)所得稅,匯算清繳過后發(fā)生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅時(shí),借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,7月申報(bào)后按正常情況應(yīng)該是繳納,但是因?yàn)榘堰@個(gè)不想退的稅留到這季度抵減了,所以實(shí)際情況就是銀行存款沒有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費(fèi)用30萬,對(duì)方可開回了30萬的發(fā)票,但是這筆費(fèi)用實(shí)際上不是一次性用完的,是把30萬充值到平臺(tái)上,分期用的,我不想一次性把30萬入到一個(gè)月的賬上,但是入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,我這筆費(fèi)用實(shí)際使用時(shí)間又不足一年,我應(yīng)該怎么辦?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤(rùn)表出來的是去年虧損22萬,現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請(qǐng)教老師 應(yīng)該怎么做?
單位小規(guī)模,成本費(fèi)用票基本沒有,有利潤(rùn),上個(gè)月老板公司名義買了一輛車,按照稅法規(guī)定所得稅匯算清繳可以一次性扣除,那這樣就不用交所得稅,但我在做賬時(shí)分五年計(jì)提折舊,這個(gè)季度賬上就有利潤(rùn),要就要交所得稅,我的問題是這個(gè)季度交所得稅,等到匯算清繳在進(jìn)行退稅,是這樣操作嗎?還是有什么方法?
老師,你好,我們有個(gè)小規(guī)模企業(yè),2023年預(yù)提費(fèi)用有個(gè)10萬,當(dāng)年利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù),當(dāng)年有預(yù)繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時(shí)我們還是沒有沖掉這個(gè)預(yù)提費(fèi)用,然后匯算清繳補(bǔ)交了所得稅。我想問下,我們公司23年匯算清繳時(shí)調(diào)增了費(fèi)用補(bǔ)繳了所得稅,我這個(gè)預(yù)提費(fèi)用怎么辦?怎么把它沖掉?不然他一直在我的賬里有余額,麻煩老師幫我分析一下該怎么做,謝謝老師
老師,你好!有個(gè)問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國(guó)外那邊要退運(yùn)。我們?cè)趺唇o稅局補(bǔ)稅,然后再開補(bǔ)稅證明給海關(guān)?
老師你好,客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題對(duì)我公司的罰款,怎么處理比較好呢?客戶給了兩個(gè)選擇,1.我們直接交款,對(duì)方開收據(jù)。2.客戶直接在我們的貨款中扣,我們自己開紅票。
出口退稅實(shí)地核查,這個(gè)怎么回答? 詢問財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,拍攝發(fā)票、外銷賬本保存環(huán)境
老師,一般納稅人銷售掛面的稅率是多少
老師,當(dāng)月只有銷項(xiàng),下個(gè)月可認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票抵扣增值稅,這個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書真?zhèn)稳绾尾轵?yàn)呀
礦山被處罰占用的林地,耕地占用稅從什么時(shí)候開始交,是下處罰通知書的時(shí)間還是辦理林業(yè)手續(xù)的批復(fù)時(shí)間
通過中級(jí)會(huì)計(jì),考稅務(wù)師的話,有沒有免考的科目呢?
老師,之前的費(fèi)用已入賬了,專票開來了如何入賬?
23年對(duì)方給我們開了一份發(fā)票,采購(gòu)丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
可以 你們先找發(fā)票,匯算清交之前還是沒有發(fā)票的,需要調(diào)增交稅。
那管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款二級(jí)科目怎么寫呢?找不到就紅沖調(diào)增交稅?
管理費(fèi)用辦公費(fèi),其他應(yīng)付款二級(jí)科目可以寫暫估。
關(guān)鍵假如我之前暫估10萬,以后紅沖10萬,只找到3萬做正數(shù),那么就管理費(fèi)用負(fù)數(shù)7萬,財(cái)務(wù)報(bào)表負(fù)數(shù)報(bào)不起怎么辦?
沖7萬,怎么對(duì)不起來?