久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,上個月職工退休手續(xù)沒辦完,多交了一個月的醫(yī)療養(yǎng)老,這個月跟社保部門結(jié)算,少交了600,賬務(wù)該如何處理?個人跟單位的都說一下吧

2020-11-12 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-12 15:57

同學(xué),你好, 借銀行存款 600 借管理費用—社保 -400 貸其他應(yīng)付款—個人200 假如單位是400,個人是200

頭像
快賬用戶2774 追問 2020-11-12 16:00

老師,當(dāng)時是走的應(yīng)付職工薪酬啊

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-12 16:01

把上面的管理費用改成這個科目也可以的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好, 借銀行存款 600 借管理費用—社保 -400 貸其他應(yīng)付款—個人200 假如單位是400,個人是200
2020-11-12
醫(yī)療保險 借管理費用—單位醫(yī)療-0.02? 貸應(yīng)付職工薪酬-0.02 工資表上的,你做了三萬? ?發(fā)放的時候你應(yīng)該是扣除了個人的款發(fā)的?? 借應(yīng)付職工薪酬?? 其他應(yīng)付款—個人社保3萬 貸銀行存款 實際繳的時候 借其他應(yīng)付款—個人社保2.7-------這里少繳了0.3萬,要退給員工 管理費用—單位社保 貸銀行存款 退員工0.3 借其他應(yīng)付款0.3 貸銀行存款0.3
2020-12-02
同學(xué)你好 做往來就可以
2022-05-07
把企業(yè)多交的部分紅沖了,跨年業(yè)務(wù)把損益 類科目換成以前年度損益 調(diào)整科目,最好把這個科目轉(zhuǎn)到未分配利潤,個人多交的做相反的分錄 后面再退回給個人。
2020-01-22
單位部分計入正常計入費用,個人部分計入營業(yè)外支出
2022-06-11
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×